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要先删除分录然后反审核后才能删除
通过存货出库核算,自动把入库成本代入到销售出库单里。 前提是销售出库单必须审核过。
如果本月凭证已经过账或审核,先将本月的凭证进行反过账(Ctrl F11)和销章,销章时用审核人进入,点凭证查询,将要销章的凭证查出来,再点编辑,编辑下有成批销章,将本月的凭证进行反过账(Ctrl F11)和销章后,进行反结帐(Ctrl F12),又将要更改的已过账凭证进行反过账(Ctrl F11)和销章,做完就可以更改凭证。
你的启用时间搞错了吧,你是不是想2011年1月的初始化,但你当前系统期间是2010年第1期,也就是说你的系统启用时间搞成了2010年的1期,启用期间错了哟,若没做数据就重建个账套吧,若录了较多数据就可在后台更改了。
根据【企业会计信息化工作规范】第十条规定软件中不再提供反过账功能。根据【企业会计信息化工作规范】第十四条规定软件中不再提供日志删除功能。 不过可以通过工具来解决这个问题。 工具你可以在这里获取。 dwz把我去掉cn/把我去掉jindie100 把我去掉去掉,粘贴到浏览器访问就可以了。
哈哈 好有缘哦 我用的就是金蝶KIS迷你版 在左边第三的选项报表 点一下就看到了阿 如果看不到 你还可以使用自定义报表 不过那个做公式比较麻烦
如果有用应收应付系统建议不要用固定资产模块来生成凭证最好在系统设置里设置固定资产模式不生成凭证然后在总账做计提凭证在其他应付单做采购凭证等因为如果应收应付系统和固定资产系统都使用的话会使应收应付系统期末对账不平.
金蝶K3已经结束初始化是无法直接修改应收应付的启用会计期间,只能先进行反初始化然后才能直接设置启用会计期间。金蝶K3是一款ERP软件,ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
你估计是计提折旧后,又作过什么变动,修改之类的,虽然你可能什么也没有改,但是这个系统他是会判断,只要你作过什么卡片的动作,都会要求你重新计提。
字段的意思就是代表你想查询的是什么东西,例如:日期、科目、摘要等 比较的意思就是有=、>、:你要查询所有摘要有退回两个字眼,那么就应该如下这样设置。 字段为:摘要 比较为:包含 比较值为:退回 若你想查询挂往来帐的凭证,那么就应该如下设置: 字段为:科目 比较为:= 比较值为:应付帐款/应收帐款等
金蝶k3财务会计=》总账=》凭证处理中自带标准凭证引入这个功能,你用这个功能讲编辑好格式引入进去即可。如果不知道标准功能格式,可以用标准凭证引出成EXCEL之后看下。
你设置的问题 看看查看的科目级别是否到达那科目 或者是否把未发生科目不显示勾选上了。别听上面说的 怎么可能不够完全
将账面上的原价、已提折旧、净值、残值(残值率)使用年限等情况对应输入即可。有个固定财产卡片(或录入),或相近选项录入保存即可。按金蝶系统使用说明或系统自带的帮助中查阅。
尊敬的客户,您好: KIS安装的问题操作较为复杂,为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!
10.0SP1中有个生产管理模块,买了生产管理模块后自制成品的成本才可以自动计算出来。否则需要手工计算后录入到存货核算模块的自制入库核算中。
直接修改数据库t_account科目表的(de开头id结尾)字段,自己对比下哈(很容易的,有核算时数字,没核算时0),不记得了至于如果不知道填入什么数字代表核算项目,可以新增加一个科目挂同样核算科目,核算科目代码是一样的不反记账,就不会提示不能过账,但要注意,这个科目查询核算项目组帐记得要分时间段了哦
1、点开金蝶账务系统,点击凭证管理,会弹出过滤条件。2、过滤条件页签的第三个页签排序。3、字段中选择凭证号,就可以按凭证号排序。
系统不会强制您录入初始数据,如果您不录数据直接结束初始化也可以,只是查账时数据并非真实的数据。
新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以。希望能帮助到你!固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。 对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
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