金蝶如何反结账去年一整年的账? Ctrl+F9 出纳反扎账。 Ctrl+F11 凭证反过账。 Ctrl+F12 期末反结账。
你用的是金蝶哪个版本的,一般的版本都可以的,部分版本选项少点,但是会计科目是可以自行增加删除的,你可以根据你自己的需求进行修改
这个需要做专门的配置。 配置好之后,会有专门的门户用户。 用这个用户可以登录k3主控台、人力资源网站、CRM网站等, 通俗来讲就是一个通用的用户,不用设置多个用户名密码,统一用这个用户登录即可。
如果是单独计价的话,还是要单独核算,毕竟这是两种不同的资产,而且折旧和摊销的年限也会不一样。如果实在不能分开的话,应按照固定资产来核算。比如我们买了电脑,电脑里装了WINDOWS操作系统,会按照电脑进行固定资产核算,而不会按照WINDOWS操作系统来核算。
可能是使用了套打,但是又没有设置套打格式。你可以随便进一张凭证,然后在最上面一排,有一个“工具”,有个套打设置,进去以后单据类型那一类有“凭证”,你在对应套打那选择凭证的套打模版,选好后点“保存”。然后你再试试看。
请在总账系统参数中,凭证类选项,勾选“涉及现金流量项目自动弹出流量指向框”参数。然后再在凭证录入时录入现金科目测试
根据你公司涉及的税种,设置明细账。 一般有: 应交税金——应交增值税(进项税额) 应交税金——应交增值税(销项税额) 应交税金——应交增值税(出口退税) 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 应交税金——营业税 应交税金——城市维护建设税 应交税金——教育费附加 应交税金——企业所得税 应交税金——代扣代缴个人所得税 以上明细账中,“应交税金——应交增值税”一般要设置多栏式明细账;其余明细科目设置三栏式明细账即可。
金蝶k3财务会计=》总账=》凭证处理中自带标准凭证引入这个功能,你用这个功能讲编辑好格式引入进去即可。如果不知道标准功能格式,可以用标准凭证引出成EXCEL之后看下。
一定要重新结转,因为你用的财务软件最后一张结转凭证是结转以前损益数据的,当你重新改动成本后以前的损益数据和现在的损益数据不一致,所以就会当期的损益数据没有完全结转到本年利润中。
Cloud与WISE区别Cloud产品:金蝶K/3Cloud是基于WEB2.0与云技术的一个开放式、社会化的新时代企业管理服务平台。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理、供应链协同管理等核心应用。WISE产品:金蝶K/3作为中小企业ERP市场的领军品牌,一直专注于中小企业管理模式的研究和探索,基于80万成功客户的管理实践以及十数年的潜心研发,“中小企业管理智库”正逐步形成,K/3也已发展成为具备全面应用、完整协同、敏捷制造、卓越模式四大显著领先优势的软件品牌——金蝶K/3WISE创新管理平台,打造中国智造最佳信息化引擎。主要的不同点Cloud是B/S架构:浏览器访问服务的方式;WISE是C/S架构:客户端访问服务器的方式;Cloud能够多组织管理,适合集团企业使用;WISE只能多帐套管理,适合中小企业使用
1、金蝶的备份在服务器端备份,找到账套管理,上面有备份,设置好备份路径即可。 2、客户端不需要备份
在金蝶的系统维护-账套选项-凭证-凭证录入时自动填补断号选项中打个钩就可以了,再输入一张新的记账凭证时,保存后就是第95号凭证了,祝你好运。 金蝶2000标准版7.0版叫维护,KIS版叫系统维护,就在进入金蝶主菜单的左下角。凭证不连号是不可以的,这是财务做账的基本原则。
这个版本软件在录入固定资产的时候应该是一张卡片对应一个固定资产,如果同一批买了相同的多个固定资产,可以先录入一个固定资产的信息,然后通过“批内复制”或者“整批复制”的方式解决。批内复制将生成一张汇总的购入固定资产凭证,整批复制将分别生成单个的购入固定资产凭证,固定资产卡片都是分开的。
您首先进入账套管理建立账套,然后启用就可以了。 为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司
操作方法:1、从金蝶软件主界面进入“报表”窗口,有的叫“报表与分析”。2、点击“资产负债表”或者“利润表”,再接着点击“查看”中的“会计期间”,选择要查看的期间,最后进行报表重算,这样报表就生成了。注:所谓的’月报表‘,就是将查看期间选成需要查看的月份。3、至于往年报表,同样的在主界面,在’菜单栏‘→’工具’→‘公式取数参数’里边,把取数期间设为对应的年份进行重算,就可以了。
根据【企业会计信息化工作规范】第十条规定软件中不再提供反过账功能。根据【企业会计信息化工作规范】第十四条规定软件中不再提供日志删除功能。 不过可以通过工具来解决这个问题。 工具你可以在这里获取。
先ctrl F11,反记账,然后用审核人员身份查询相应凭证,在相关菜单里选成批销章,就可以了,如果已经结帐到下个月了,先ctrl F12反结账,再按照前面的操作
1.kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作2.如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证(2)删除结转损益凭证(3)删除转未分配利润的凭证添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。
1、在现金流量表系统主窗口,单击【项目】按钮; 2、在左边的树型目录结构处单击选中需要修改的项目对应的现金流量项目类别;例如,单击【附表】→【将净利润调节为经营活动的现金流量】; 3、在右边的窗口单击选中需要修改的现金流量项目,例如:【固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧】,右键依次单击【修改项目名称】,键入需要修改的项目名称,例如【固定资产折旧】; 4、键入完成单击回车键保存设置。
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