先把凭证删了。然后去结算里找到核算日志,打开选择客户名称找到你核算的单位,双击最后做的那个单子,会看到有打对勾的几行,然后点反核销后退出,去原来做单子的地方查询到单子反审核后修改。
1、金蝶的备份在服务器端备份,找到账套管理,上面有备份,设置好备份路径即可。 2、客户端不需要备份
在金蝶K3中修改报表名称的操作步骤: 打开在金蝶K3中修改报表名称报表,单击【格式】-【表属性】-【页眉页脚】中找到报表名所在的页眉-【编辑页眉页脚】,修改后点确定,再点应用即完成修改。 见下图:
1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表;2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】;3)【数据】——【报表重算】后即可。这是一个标准的报表,如果您单位新增了一下特殊的科目,需要在报表的公式中添加才能平衡。
凭证查询进去后,上方有个凭证的图样,点击,下拉菜单,勾上使用套打,然后在上方“工具”——套打设置这个地方就需要你在网上下载对应激光或者针式套打的模版了,在套打设置里面要引入模版,调左右上下距离
编制现金流量最好的办法,就是在做凭证时,直接点“流量”来指定流量。其它办法做出来的流量表,很难保证正确。
起初的不需要,有个传递功能自动将余额传递到总账固定资产科目下面,后期购入以后有个固定资产生成凭证功能
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
凭证打印分普通打印和套打。打开凭证,文件下面有一个使用套打,没勾选,即普通打印。勾选使用套打后,需要点击菜单栏上的工具下的套打设置,在凭证行选择对应的套打模板,预览正常即可打印。
金蝶k3财务会计=》总账=》凭证处理中自带标准凭证引入这个功能,你用这个功能讲编辑好格式引入进去即可。如果不知道标准功能格式,可以用标准凭证引出成EXCEL之后看下。
你用的是金蝶哪个版本的,一般的版本都可以的,部分版本选项少点,但是会计科目是可以自行增加删除的,你可以根据你自己的需求进行修改
金蝶迷你版跨年度反结账比较麻烦,需要重新生成本年度初始帐套,并把本年度凭证想办法引入,最好求助于金蝶代理商,如果问题不是很大,建议在发现月份做调账处理
因为不知道你的金蝶版本,正常情况下,如果是K3的话,可以在存货核算的参数那里设置红字的入库单单价来源的。
会计科目-增加 例如102 银行存款 10201 工商银行 10202 建设银行
这个不好修改,但也有办法。 1、如果你现在的凭证排号是1-23号,你自动生成的时候,它跑到第24号了。 2、但你想放在第21号,那么只要第21号凭证是没有凭证的,即空号。 3、那你在帐套选项设置一下,然后把你刚刚生成的24号删除,然后再去重新生成计提折旧凭证,会自动补到断号21号那里去。
金蝶K3只能对每一张卡片自动编制一张会计凭证,传递到总账模块,也就是说每张卡片都要出凭证,不存在汇总的问题。
进入报表模块,可以看到各行业的报表模版,选择适合企业的报表模版另存为,选择对应的文件夹保存,再次登录就可以看到之前保存的报表。
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