:开出转账支票支付前欠M公司货款。怎样做会计分录?
借:应付账款 贷:银行存款
借:应付账款 贷:银行存款收起
1、当然是银行付款凭证,转账凭证是科目之间转换用的,不涉...
请回答:工资、个人所得税、社保、医保等计提与支付的有关会计分录工资的计提
计提 会计分录 个人所得税 医保
工资表里的扣款项目里有个重发工资扣款,请问如何做会计分录请问如何做会计分?
会计分录 工资表 发工资 项目
能够引起负债和所有者权益同时变动的是:A、盈余公积转增资本B、股东大会通过董事会提出的分派现金股利方案C、董事会宣告分派股票股利D、接受非现金资产捐赠我想知道以上四个会计分录是怎样的?请高手指点哈!引起负债和所有者权益同时变动的?
股利 分派 负债 权益
假设我公司1月出口发货折合人民币100000元,出口发票和报关单列示金额折合人民币也均为100000元,所以当月确认出口销售收入100000元,但次月外方验收商品时发现质量问题,经协商我公司同意给于5折的销售折让,那么我公司该如何做账?是简单的冲减出口销售收入和应收账款,冲减出口销售成本和应交税金的进项税额转出。还是要将销售折让的50000元转作内销收入??希望能提供具体的分录!!谢谢出口销售发生销售折让时如何处理
销售收入 进项税额 报关单 人民币
某公司年末“应收账款”科目的借方余额为100万元,“预收账款”科目贷方余额为150万元,其中,明细账的借方余额为15万元,贷方余额为165万元。“应收账款”对应的“坏账准备”期末余额为8万元,该企业年末资产负债表中“应收账款”项目的金额为(107)万元。请问,是如何计算出来的,希望详解,本人很笨的资产负债表中的应收账款如何计算?急急急求大家帮帮忙
账款 贷方余额 借方余额 负债表
公司接受一项捐赠的专利技术,该如何写会计分录该如何写会计分?
会计分录 专利技术 公司
企业以经营租赁方式出租一项专利技术,该专利技术当期应摊销2000元,应编制什么会计分录?应编制什么会计分录?
会计分录 专利技术 方式 企业
单位之间借钱,借条可否做记帐凭证
借条 记帐 凭证 单位
请问朋友:我公司明明是借钱给另一公司,为什么凭证做成“其他应付款”,而不做成“其他应收款”;其他应付款的问题
应付款 应收款 凭证 公司
公司现在需要买传真机机一台,先支付给员工500元,让员工去购买,第二天把传真机的号码开通了,是300元,但是传真机还没有买回来,该会计分录怎么做呢?感谢有关知识人的回答公司购买传真机
传真机 员工 会计分录 买回来
计提工资,发放工资,交社保,交个税,按照新会计准则怎么做分录啊假设实发工资总额是10W,社保个人交5K,单位交6K,个税是2W按照新会计准则怎么做分录啊假设实发工资总额是10W?
工资总额 会计准则 社保 交个税
我公司员工,每月工资2300元,医疗,养老保险个人交纳部分170元,他每月需交个人所得税为(2300-170-2000)*5%=6.5,我这样算对吗?交个人所得税的会计分录怎么做,请教各位大师了关于个人所得税
个人所得税 会计分录 公司员工 养老保险
厂房收到租金16500元,如何做分录,损益表中在哪反映
损益表 厂房 租金
如题:07年1月1日A公司在公开交易的证券市场上购买B公司60%的表决权股份;A公司实际支付银行存款1350000元;07年1月1日B公司的所有者权益总额为元;07年度B公司实现净利润750000元;08年5月2日B公司宣告分派股利450000元。(1)购入B公司的股票借:长期股权投资——成本核算1350000贷:银行存款1350000(2)07年度B公司实现利润借:长期股权投资——损益调整450000贷:投资收益——股权投资收益450000(3)08年5月2日B公司宣告分派现金股利借:应收股利——B公司270000贷:长期股权投资——损益调整270000问题1:第(2)个分录是750000*60%=450000得来的,这个分录是把暂未收到450000元股利作为追加的投资,相当于就是投资成本的增加1350000+450000,为什么没有收到的钱还要把它作为追加的投资,钱都没有收到成本怎么会增加?问题2:第(3)个分录是450000*60%=270000得来的,B公司实现的净利润是750000元,A公司持有60%的股权,分得的现金股利就应该是(净利润)750000*(分额)60%=450000就行了,为什么分派的现金股利是450000*60%=270000为什么要再乘一次60%,这样算起来不是少分了吗?这是什么意思?长期股权投资的问题(权益法核算)
股利 公司 股权 分派
我们想A公司进货,用现金汇款给A公司,么记账凭证应该怎么做呢?会计科目的借贷双方应该写什么内容呢?这个情况下的记账凭证怎么做?
记账 凭证 会计科目 汇款
银行扣取社保,公积金如何做会计分录,工资是发现金公积金如何做会计分录?
会计分录 公积金 社保 银行
记管理费用明细帐的时候,在年底结转的时候怎么记呢呢,本月合计和休本年累计都是0吗记管理费用明细帐的时候,
明细帐 管理费用 时候
企业开出一张支票,从银行提取现金30000元,备发工资。怎么什么会计分录怎么什么会计分?
会计分录 发工资 支票 现金
请问一下:公司在11月份帮2名员工购买社保,公司应出630.96元,2名员工共应出254.61元~~~A和B员工基本工资1500元,A员工另有交通补贴270元,B员工另有加班费200元。请问会计分录应该怎么做呢?公司帮员工购买社保的问题
员工 社保 基本工资 会计分录
计提短期借款利息,会计分录如何做会计分录如何做计提短期借款利息?
会计分录 计提 借款 利息
本公司是做厂家代理的,公司所销售款客户都是打到厂家里的,然后厂里才把款转回到我公司来.客户把款打到厂里时,我做的分录是:借:其他应收款50000贷:主营业务收入50000请问,现在厂里帮我们把款打回来了,现在分录我应该怎么做呀?谢谢了!这个分录如何做?
厂里 厂家 销售款 客户
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