上年12月份已经做未开票收入,然后本年正式开出发票,应该怎么通过以前年度损益调整科目做
你上年怎么做的分录呢?冲销原来的分录重新做帐
你上年怎么做的分录呢?冲销原来的分录重新做帐收起
通过以前年度损益调整赤冲上年收入、成本,并调整所得税,按正式开出发票正常入账。
通过以前年度损益调整赤冲上年收入、成本,并调整所得税,按正式开出发票正常入账。收起
科目还是有的 只是在调整财务报表期初数时才会适用。
1.有银行存款1w,归还前欠某公司的贷款,国家增加对本企业的投资,给银行拨款投资90w2.经董事会批准案原价出售一台价值40w的机器,款项40w存入银行3.用银行存款支付本期利息5000w4.本公司购进机器一台价值40w款项未付5.本公司平价发行股票面值1元总共100w股,受到的款项全部存入银行6.本公司用银行存款支付机器款项40w会计分录编制
款项 银行存款 机器 公司
公司出售一台不需用设备,收到价款元,该设备原价元,已提折旧1500000元。该项设备已由购入单位运走。第一种做法:借:固定资产清理累计折旧1500000贷:固定资产借:银行存款贷:固定资产清理借:固定资产清理500000贷:营业外收入-处置固定资产净收益500000第二种做法:借:银行存款累计折旧1500000贷:固定资产营业外收入-处置固定资产净收益500000这两种做法都可以吗?还是只有一种正确啊?是哪一种?下面两种会计分录那一种正确?
固定资产 银行存款 营业 会计分录
1、新建公司,一次性支付半年房租30000元,如何做分录?2、新建公司,一次性支付一年房租60000元,如何做分录?3、新建公司,一次性支付一年半房租90000元,如何做分录?新建公司,一次性支付半年房租30000元,如何做分录?
房租 新建 公司
求公司代扣基本养老保险、大病医疗互助、工伤保险、生育保险、基本医疗保险、失业保险,以及从工资中扣除个人部分的相关分录请教月神老师
保险 代扣 工伤保险 基本
公司购入大型设备出租,承租方只需在购买相应数量的配套耗材后就能拥有这台设备。购入大型设备时:借:固定资产-租赁设备贷:银行存款对吗?这是融资租赁吗?那接下来的分录该怎么做?还需每月提折旧吗?谢谢!设备租赁
承租方 耗材 银行存款 固定资产
销售商品,货款已通过银行承兑汇票收取的会计分录怎么货款已通过银行承兑汇票收取的会计分录怎?
会计分录 承兑汇票 货款 银行
红字冲销凭证为:借:管理费用贷:现金请问这个红字管理费用还用结转本年利润不?结转费用
管理费用 凭证 现金 费用
公司每个月发放工资每个月没有计提,是直接发放,然后再分配结转的。其中有几个月涉及到个人代扣代缴扣税举例:就是说公司有人怀孕休假公司代缴个人扣税。等以后上班了以后再从个人工资里扣回来。就是说其实第一个月的时候,发放时,照的是社保缴税部分的单子做。没有按照实际的数字做。就是其他应付款个人扣缴这块的数字比实际发放数字大。借:应付职工薪酬-工资6贷:银行存款2其他应付款(个人代扣缴部分)2应缴税费个人所得税2分配时,按照的是工资实际发放数分配的,借:管理费用-工资4贷:应付职工薪酬-工资4然后月末的时候就产生了应付职工薪酬-工资借方产生余额了。又做了一笔分录借:管理费用-工资2贷:应付职工薪酬-工资2第二个月的时候,她回来上班了,就原来公司代扣款的那部分个人的社保税什么的,公司就从她的工资里扣除出来。就等于还给公司。发放时,还是照社保缴税单子做。其他应付款数字比实际发放数字小。借:应付职工薪酬-工资6贷:银行存款2其他应付款(个人代扣缴部分)2应缴税费个人所得税2分配时,按照的是实际发放数分配的,借:管理费用-工资8贷:应付职工薪酬-工资8月末的时候应付职工薪酬-工资贷方产生余额。然后就做调整冲回上月多结转工资。借:管理费用-个工资-2贷:应付职工薪酬-工资-2然后过了几个月以后,就发现这样的账务处理有问题。想说我现在应该怎么办,没办法结转回去改以前的分录了。应该怎么样子调整它。应付职工薪酬的问题
薪酬 职工 应付款 管理费用
用现金支付员工培训费的会计分录?是否涉及应付职工薪酬?用现金支付员工培训费的会计分录?
会计分录 培训费 现金支付 员工
以银行存款支付职工医药费3120”怎么写会计分录以银行存款支付职工医药费3120”怎么写会计分?
医药费 银行存款 职工 会计分录
期末发出商品款项收回,其成本结转是否为:借:主营业务成本贷:发出商品科目结转问题
成本 商品 科目 款项
公司从厂家进货,途中货运站弄丢一部分货,最后用现金赔偿我公司,请问,我与厂家的分录怎么做,收到的现金如何做这个分录怎么做?急
厂家 现金 货运站 公司
4s店续保费怎么做会计分录?4s店续保费怎么做会计分录?
会计分录 4s店
可以用贷款投资设立公司吗?我是指用贷款作全部实收资本,如果可以,分录该怎么做,贷款那部分需要做出来吗?请各位指教可以用贷款投资吗?我是指全部用作实收资本,如果可以,分录该怎么做,贷款那部分需要做出来吗?请各位指教
贷款 指教 全部 资本
工伤费大家怎样做会计分录
会计分录 工伤 大家
短期借款给别人会计分录?短期借款给别人会计分录?
会计分录 借款
我公司拥有95%股权的企业注销了,被投资企业是有未分配利润的,如果进行清算的话,我们公司会因此而取得投资收益。想请教各位老师,我们公司应该用什么东西作为凭证来记这笔投资收益呢?拥有注销公司的股权,在被投资公司注销时应如何处理?
公司 投资收益 时应 股权
一般情况下,商业企业的成本核算是按照商品进价进行核算的,但是我朋友说,他们公司的成本是倒推出来的,我猜是根据销售或毛利率吧,那怎么推断出来的呢,根据销售推断出来的话,那成本的金额出来了,那怎么结转呢,中间又怎么去操作呢,不是还要根据进价来嘛如果根据毛利率来的,那这个毛利率是按照大部分企业的毛利率来嘛,还是怎么弄出来的呢,那得出成本的数据后,中间过程又怎么来结转呢关于商业企业的成本核算
毛利率 成本核算 成本 企业
我7月预提了费用,8月发生的费用大于预提费用,我只冲减了预提费用的一部分,这样预提费用还有余额。剩下的走了营业费用,我想在9月把那个分录调过来,把预提费用冲平它。我的分录该怎么走?需要用以前年度损益调整这个科目么?还是借:预提费用贷:营业费用?8月已经结转利润了。如何进行调整
预提 费用 营业费用 以前年度
一般支付租金可不可以直接做入管理费用支付租金怎么做分录
租金 管理费用
结转管理费用的分录是什么?什么叫结帐,什叫结转费用?
什叫 结帐 管理费用 费用
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我一直把公司经理银行卡里的款作为其他货币资金核算、是否可以直接转到其他应收款科目?因为所有开支都用此款?跪求!是否可以直接转到其他应收款科目?
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这月做账,管理费用借方为30000,贷方为1500,登记明细账时不平,怎么办?做科目汇总表时管理费用也不知怎么调平,请教老师指导.谢谢!管理费用借贷方如何冲减
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请问网络推广计入什么科目,是营业费用吗,那二级科目设为什么呢?科目
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