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也申报了,怎麼办``急~

  8月初申报7月份税,把8月份开的一张发票,也申报了,怎麼办``急~~我是一家小规模纳税人的人体户会计,在8月初申报7月税金时,不小心将8开3号开的一张发票也算到7月份销售里去计算税金(我们报税是按每个月开出多小发票就按开发的发票去计算申报税金。 我现在已经申报了,意思就是说:把8月份的其中一张发票也报到7月里,,加上刚好那一本发票用完,我以为剩下的都是开7月份的,所以都算7月份的,谁知有一张是8月才开的。
  
  我又已经拿了那本用完的发票到税局去缴销,买了新的一本新的回来,在缴销时要填写发票缴销表,在填写表时,要计算每一个月开票总额,我也是把8月3号的那张票算到7里份里面去了。那现在要怎到办?会有问题吗,是否可以我把8月3号开的那张发票做帐时做到7月份里面去可以吗?那就算7月的,我现在只是提前了交8月份的一张票的税而已~~,,,,烦啊,有谁能够给我意见,帮帮忙,谢谢啦~~~~~~~~。

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2018-03-02

59 0

申报8月份份的税款时扣除这张发票的就可以了,你缴销的那本发票应该自己是有留底的,提前缴纳了税款并不是一件很严重的事情,不用紧张,留好了发票底联,如果税务机关有询问解释一下就可以.帐务不用调整,只是你的七月申报比帐面多一点,八月的申报比帐面少一点,但全年总和相等.发票缴销表跟你的税务申报没什么关系.

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