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我公司一名员工做销售,卖出商品的钱其中有105.1元未归还本公司,前几个月105.1计入了其他应收款的借方了。这个月从他的工资里扣,计提和实际发放工资的会计分录怎么做?

计提工资:借:销售费用贷:应付职工薪酬发放工资:借:应付职工薪酬贷:其他应收款105.1       库存现金

计提工资:借:销售费用贷:应付职工薪酬发放工资:借:应付职工薪酬贷:其他应收款105.1       库存现金收起

2018-05-02 16:10:54
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