厂家赠送我们的赠品,然后我们又将该赠品赠送给客户了,请问会计分录该怎么做??
一般只做现金这块
一般只做现金这块收起
做假入库单 入库。。###收到的赠品入到赠品库,卖出去变纯利润###借:库存商品 贷:营业外收入
做假入库单 入库。。###收到的赠品入到赠品库,卖出去变纯利润###借:库存商品 贷:营业外收入收起
赠品都是只有数量而无标价值的吧?按你公司的情况会计帐上可...
这个不太清楚
本人刚入行,所以一些商贸公司(买进再卖出)的费用如何归属不明白,请教前辈了。1、公司住所的租金(即办公地点或经销部铺租)记入管理费用还是销售费用?2、公司员工的工资是记入管理费用还是记入销售费用?3、参加展销会引起的差旅费记入管理费用还是记入销售费用?4、固定资产的折旧费记入管理费用还是记入销售费用?5、快递费用记入管理费用还是记入销售费用?6、车辆的油费、维修费用记入管理费用还是记入销售费用?7、发工资的时候扣除的个人所得税和个人交纳的社保是如何记会计分录呢?如下记是否正确:借:管理费用贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:其他应收款--社保费应交税费----个人所得税库存现金请教:一般商贸公司的一些费用归属问题?
管理费用 销售费用 费用 个人所得税
跟客户签订的商品合同,结果客户没有履行合同的规定,之前付的订金都当做是违约的赔偿款,这样会计要怎么处理,做的会计分录后面要不要附单据?请各位老师帮忙解答一下,谢谢违约金
客户 会计分录 赔偿款 履行合同
以银行存款支付退休职工医药费会计分录如何写以银行存款支付退休职工医药费会计分录如何?
会计分录 退休职工 医药费 银行存款
某施工工程应付固定资产投资方向调节税300000元,未付款会计分录
调节税 会计分录 固定资产 工程
本月计提时:借:制造费用3000管理费用4000营业费用5000贷:应付工资12000下月实际发工资时制造费用4000,管理费用3000,营业费用4500,怎做分录?计提工资及发工资分录
制造费用 营业费用 发工资 管理费用
1.为什么实际发生坏账时不影响应收账款的账面价值?因为发生坏账后,冲销你以前计提的还账准备,跟应收账款无关。为什么计提坏账准备时借:资产减值损失—计提坏账准备贷:坏账准备实际发生时借:坏账准备贷:应收账款贷方不是出现了应收账款吗?怎么会不影响应收账款的账面价值呢?坏账准备
坏账 账款 计提 账面
企业销售一批商品,未开发票,货已运走.会计凭证应如何走?财务走帐问题?
会计凭证 走帐 开发票 财务
谁帮我提供一套完整的,从材料的采购到领用、到生产、到产成品、到销售的会计分录,谢谢材料采购、领用、生产、产成品、销售等
产成品 领用 会计分录 材料
我公司向银行借款50万元,借期为1个月。请问这样的分录如何做会不会涉及利息之类的借款分录
借期 银行借款 借款 利息
向银行支付密码器押金应如何做分录?押金
押金 密码 银行
以银行存款支付行政管理部门水电费1600元,这笔业务会计分录怎么做啊如题谢谢了这笔业务会计分录怎么做啊如题谢谢?
会计分录 谢谢 水电费 业务
我们单位是私营企业,是做工程的,在工程中购买的空调开关款应该记到哪个会计科目中呢?是管理费用还是其他的呢?感谢大家!这种情况如何做会计分录?
会计科目 会计分录 工程 管理费用
我单位项目由每月25日由建设单位上报当月的工程完工量报表,财务据此报表将工程保量计入开发成本,是否妥当,所做会计分录为:借:开发成本贷:应付账款:工程量的核算
开发成本 报表 保量 应付账款
以银行存款支付广告费用,应该怎样做会计分录?
广告费用 会计分录 银行存款
A公司于2007年1月1日从证券市场上购入B公司于2006年1月1日发行的债券作为可供出售金融资产,该债券5年期、票面年利率为5%、每年1月5日支付上年度的利息,到期日为2011年1月1日,到期日一次归还本金和最后一次利息。购入债券时的实际利率为4%。A公司购入债券的面值为1000万元,实际支付价款为1076.30万元,另支付相关费用10万元。假定按年计提利息。2007年12月31日,该债券的公允价值为1020万元。2008年12月31日,该债券的预计未来现金流量现值为1000万元并将继续下降。2009年1月20日,A公司将该债券全部出售,收到款项995万元存入银行。要求:编制A公司从2007年1月1日至2009年1月20日上述有关业务的会计分录。财务题
债券 利息 到期日 公司
关于低值易耗品的领用小分录:领用低值易耗品,计划成本500000元,采用一次摊销法摊销。书上给出的参考答案是:借:制造费用500000贷:周转材料500000这里怎么会用上"周转材料"这个科目呢?用"低值易耗品"可以吗?关于低值易耗品的领用小分录
低值易耗品 领用 周转 计划成本
用库存现金支付职工上下班交通费的会计分录怎么写?用库存现金支付职工上下班交通费的会计分录怎么写?
库存现金 会计分录 交通费 职工
管理费用如何结转
管理费用
贷款给别人,及到时间收回时,怎么做会计分录?怎么做会计分录?
会计分录 贷款 时间
汽车4s店,销售部门的车在售后维修,材料100.00,工时20.00,,如何走账?怎么做分录?材料是否要做进项转出啊?谢谢~一道不会分录的题
4s店 材料 进项 工时
设:公司现共有员工8人,今年根据新准则,对福利费不在计提,但上年有贷方余额3312.51元,国庆节时给职工发双节补助共4100元,员工里有5位老员工和3位新员工(今年刚招进来),有一位老员工的工资是2400元。在做账时,如果我先将上年福利费余额冲完,不足部分又支了现金,那请问工资是2400的老员工的个人所得税怎么算?请给出以下分录:1:发福利费的分录2:那个员工的应税收入还是(工资+福得-2000)吗?3:员工个税计算方法和分录(以上说明为例)。关于福利费和个税的问题
员工 福利费 贷方余额 招进来
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贷记凭证是不是只有上海有费用报销单不是收付凭证吧,它上面不用写有会计科目但会附上原始凭证好奇怪贷记凭证不就是转账凭证吗?费用报销单填完还要填收付凭证吗?上海好奇怪,做熟后到别的地方还要重新学~,考职称有区别吗?贷记凭证费用报销单
凭证 贷记 费用 会计科目
购消防器材如果计入管理费用,应该属于什么明细科目?
消防器材 管理费用 科目
只收到银行发来一张单说扣了国税扣了地税,那怎么记会计科目,商品流通企业。国税地税只知道总数科目
国税 地税 会计科目 科目
固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
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