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补付对方税金要做哪种科目?

我公司买了一套设备,当时谈的是未税金额18000,后面又想请对方开票,补了3%税540元给对方。18000元已用现金付了,发票等对方开过来。540元的税额用现金给对方,请问我怎么做出540元的科目?是做:应交税金-进项税额 吗? 还是做:应交税金-进项税额转出

你们进项税能不能抵扣?对方开过来的是否是增值税专用发票?如果能抵扣,借 应交税费-应交增值税(进项税)贷 现金如果不能抵扣借 固定资产贷 现金

你们进项税能不能抵扣?对方开过来的是否是增值税专用发票?如果能抵扣,借 应交税费-应交增值税(进项税)贷 现金如果不能抵扣借 固定资产贷 现金收起

2018-05-08 13:06:51
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