A.公允价值 B.投资方的账面原值 C.投资合同或协议约定的价值(但合同或协议约定的价值不公允的除外) D.投资方的账面价值 单项选择
c,但合同或协议约定的价值不公允的情况下用公允价值.
c,但合同或协议约定的价值不公允的情况下用公允价值.收起
长期股权投资应以取得时的成本确定。长期股权投资取得时的成...
不对吧?应该是净值+累计折旧或累计摊销+资产减值准备吧
上月时我工厂没有销售出货(即无送货)但车间有生产,请问一下月未的会计分录该点做:我通常月未时这样做的,请各位指点一下有无问题1)计提折旧借:管理费用-折旧制造费用-折旧贷:累计折旧2)计提本月工资借:管理费用-工资制造费用-工资贷:应付工资3)领料借:生产成本-原材料贷:原材料4)结转制造费用借:生产成本-制造费用贷:制造费用5)结转产品入库借:库存商品贷:生产成本-原材料-制造费用6)结转本期损益借:本年利润贷:管理费用***上月无出到货,分录是这样做吗?关于月未会计分录的问题?急急急
制造费用 管理费用 生产成本 会计分录
企业收到北方公司作为资本投入的价值200000元的固定资产,以及货币资金300000元,怎么写怎么写企业收到北方公司作为资本投入的价值200000元的固定资产?
固定资产 价值 资本 货币资金
求一篇六千字的论文,知道的快来拿积分咕~~(╯﹏╰)b!浅谈新会计准则下存货的期末计量
浅谈 会计准则 计量 存货
关于固定资产的说法有哪些?关于固定资产的说法有哪些?
固定资产
固定资产折旧过了,又翻新怎么做账又翻新怎么做账固定资产折旧过了?
公司购买的金额小但数量多的物资能不能列为固定资产?固定资产
固定资产 物资 金额 数量
我们跟国外供应商签订进口合同。价格是¥45/件,数量10000件。应付总价款,¥45万.我们公司没有进出口经营权,我们是委托进出口代理公司帮我们代理做进出口。我们实际支付进口货款¥45万。但是在报关环节,海关认为我们¥45/件的价格低于正常水平,要调整我们单价为¥50/件,结果海关给我们开具的完税凭证上注明:完税金额¥50万,税款金额¥8.5万,税款由代理公司代支付。现在有一个疑惑:我们银行支付的货款是¥45万,但是海关完税凭证上的完税价又是¥50万。那我们实际支付与海关限定价格,就产生了¥5万的差异。我们入库这批货物,会计处理怎么做?借:原材料45万应交税费-进8.5贷:银行存款53.5还是这样做:借:原材料50万应交税费-进8.5贷:银行存款58.50,但是我银行实际支付出去的是¥45万原材料款,另加8.5万进口税金。这个差异怎么调整尼?怎么做会计处理?相反,如果海关给我们限定低了,就本例中,如果海关限定为¥40/件。我们又该如何处理?谢谢啦。海关进口评估价高于合同价如何处理
海关 原材料 代理 货款
固定资产折旧如何计算固定资产
我公司的生产经营场所是租赁的,现在我们在租用的厂房里重新装了一些隔断,来截出些空间来作为仓库,并在仓库里安装了防盗门,请问这些费用我应该作为费用处理还是作为固定资产处理.关于固定资产的确认
仓库 固定资产 费用 防盗门
固定资产两年没有提折旧了,而且明细是什么也不清楚,现在无法继续做账,该如何处理?而且明细是什么也不清楚?
固定资产 无法
2.某企业2006年3月31日的银行存款日记账账面余额为385200元,银行对账单上存款余额为357500元。经逐笔核对,发现有以下未达账项及相关错误:(1)3月26日企业开出转账支票29000元支付前欠贷款,持票人尚未到银行办理转账(2)3月27日企业采用托收承付方式销货,银行已收到贷款18000元,企业未接到人账通知单。(3)3月28日企业送存转账支票一张12900元,企业已登记入账,银行尚未入账。(4)3月29日银行代企业支付水电费5800元,企业尚未收到银行的付款通知。(5)3月30日企业收到甲公司转账支票一张56000元,偿付其前欠货款,银行尚未入账,但企业编制记账凭证时误记成如下会计分录,并登记入账。借:银行存款65000贷:应收账款65000要求(1)对于上述3月30日的错弛请指出应采用何种更正方法,并加以更正。(2)编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表
企业 转账支票 银行存款 银行
请问2009年度买的空调,2010年7月换了,把原空调抵了400元,现空调应2799,付了2399元。如何处理账务及各手续?关于固定资产清理的处理及手续
空调 账务 固定资产 年度
请问:生产车间用固定资产修理费是计入管理费用还是制造费用?我个人认为是计入管理费用,因为它不是每月都均衡发生,如计入制造费用,会使得本月产品成本与以往有较大偏差。不知对否?另外,职工食堂买菜、米面油等的费用能否白条入帐?怎样入帐?附何原始凭证?希望能说得具体详细些。有人说根据职工人数及每人每天伙食标准由负责人员填写报销单即可,可以吗?多谢指教。修理费的处理
制造费用 修理费 管理费用 附何
我公司是刚自营出口的企业,我之前的会计处理方法是这样的,1、结汇时,借:银行存款(人民币实得数)贷:预收帐款(人民币实得数);2、确认收入时,借:预收帐款(人民币实得数)贷:出口收入(人民币实得数)。对国外银行扣费,汇兑损益都没有处理,现在银行存款外币户余额为0,预收帐款外币户有余额,年末,我想一次调整汇兑损益,我该怎样做呢?年末的汇兑损益
得数 帐款 损益 人民币
固定资产类别录入错误怎么处理?固定资产类别录入错误怎么处理?
类别 固定资产 错误
体户转一般纳税人如何建账?体户转一般纳税人如何建账?
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小规模纳税人转为一般纳税人需要重新建账吗?小规模纳税人转为一般纳税人需要重新建账吗?
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会计准则最新的会计准则是2006年的么?会计准则最新的会计准则是2006年的么?
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会计分录怎么区分借贷?会计分录怎么区分借贷?
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