发工资时分录是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那么借:销售费用 借:管理费用 借:生产成本 贷:应付职工薪酬 这个会计分录是属于计提工资还是结转?
当然属于计提了!
当然属于计提了!收起
因为这是一个双重作用的科目,除了核算计进成本费用的工资薪...
支付福利费时 借:应付职工薪酬—职工福利 85 货:库存...
公司进帐一笔款。这笔款不是收入,是老板自己的,我还要把钱转给老板。会计分录怎么走
老板 会计分录 公司
为什么发出货物预收账款会减少请用分录说明
账款 货物
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛预收款可以冲成本吗,
借方 预收款 成本 负数
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛
借方 成本 预收款 负数
如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢
进项 发票
8月换财务软件设初始数据时,其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?
漏记 会计分录 应收款 借款
自有房产,已结转固定资产,发生消防安装工程费用如何入账
消防 固定资产 房产 费用
我们单位是销售图书的一般纳税人企业,如果购进了纸张,拿到印刷厂去印刷,变成了图书。请问纸张和印刷厂的印制费怎样在结转为图书的库存再进行销售?谢谢!如何结转库存?(急!!!)
图书 印刷厂 纸张 库存
17年6月份收到的进项发票,10月份才发现没有认证抵扣没有做账,该怎么处理(一般情况下,我们都是当月收到的发票当月认证抵扣然后结转成本)跨月进项发票如何处理
发票 进项 月份 成本
公司为甲方城建房屋,甲方工程款不到位,双方签订协议甲方把应付工程款金额,以银行贷款形式支付利息.公司收到利息后应怎样进行帐务处理.请写出会计分录,谢谢!公司实际没有贷款,只是收取了利息.利息入账问题
甲方 利息 工程款 帐务
会计科目里厂房清洁用具怎么登记分录
会计科目 用具 厂房
补充:但是银行是6月1日才收到款的,请问5月份怎么做呢5月30日现金存入公户,但公户6月1日才到账,怎么做分录
公户 现金 月份 银行
在建工程领用原材料和库存商品的处理。领用库存商品是视同销售吗?需要结转成本吗?以下分录是否正确?领用原材料借:在建工程贷:原材料应交税费--应交增值税(进项税额转出)领用库存商品①若是用于房屋等不动产在建工程借:在建工程贷:库存商品应交税费---应交增值税(进项税额转出)②若是用于机器设备等动产在建工程借:在建工程贷:库存商品这边的两种情况都要结转库存商品成本吗?在建工程领用原材料和库存商品的处理。领用库存商品是视同销售吗?需要结转成本吗?
库存商品 工程 原材料 进项税额
为建庙支出的人工费用的会计分录怎么做?
会计分录 建庙 人工 费用
以前期间已计入管理费用的费用而本期又被退回怎么做分录
管理费用 费用
各位高手我们九月收到利息4.2710月7.46元12月11.02元现在该怎么做账做分录啊是要记到收入再交所得税吗听别人说红字冲减?不是很理解求大神解答啊我们是新开的企业九月开业的我们有软件和手工帐分别怎么做啊??急切啊快报税了谢谢了收到22.75得人利息怎么做账啊?
利息 大神 快报 所得税
某公司2008年12月31日部分账户的余额资料如下表:账户名称借方余额贷方余额账户名称借方余额贷方余额应收账款200000生产成本90000—甲公司268000应付账款236000—乙公司68000—A公司336000坏账准备(应收账款)9000—B公司100000原材料520000预收账款153000周转材料83000—丙公司185000库存商品226000—丁公司32000在途物资71000利润分配3300001、根据上表资料可以填列资产负债表中下列()等项目的期末余额。A应收账款B存货C预付账款D未分配利润2、根据上表资料填列的资产负债表中,“应收账款”项目的期末余额为()A200000元B268000元C291000元D300000元3、根据上表资料填列的资产负债表中,“预收账款”项目的期末余额为()A253000B185000C153000D1000004、根据上表资料填列的资产负债表中,“存货”项目的期末余额为()A603000B829000C900000D990000求教一道资产负债表会计题,需详细求解过程,谢谢
账款 负债表 期末余额 资料
以前年度销售未结转成本要怎么办
以前年度 怎么办 成本
计提管理人员本月工资,应该怎么做分录?请附加解释
计提 管理人员
估价值85万的厂房,包括应收帐款、应付帐款、原材料、固定资产应如何做分录?
帐款 厂房 固定资产 原材料
他往我们的账户上打钱,并没有购买我们的产品,让我们开了票之后,扣了票款再给他转出去,我知道这样做是违法的,但是很多公司都在这么做,我只想知道这样的业务我该怎么处理,收入的票款记哪,打来的钱怎么记,还有转出去的钱怎么记,能给我详细解答吗个人走我们公司的账户开增值税发票,然后我们的会计分录怎么写
票款 账户 会计分录 发票
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会计科目 原则
公司公账银行已垫付费用,对方把金额打到公司私人账户,再由私人转入公账,请问这个会计科目怎么做?请问这个会计科目怎么做?
会计科目 公账 私人 公司
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