直接支付工会经费的会计分录怎么做?
企业支付工会经费的会计分录是:借:管理费用——工会经费贷:应付职工薪酬——应付工会经费借:应付职工薪酬——应付工会经费贷:银行存款
企业支付工会经费的会计分录是:借:管理费用——工会经费贷:应付职工薪酬——应付工会经费借:应付职工薪酬——应付工会经费贷:银行存款收起
一般是按 工资总额*工会缴费2%率 : 1.计提是做: 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 2.支付上级工会做: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 3.工会经费现在有的计提 有的不计提 ...全部
一般是按 工资总额*工会缴费2%率 : 1.计提是做: 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 2.支付上级工会做: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 3.工会经费现在有的计提 有的不计提 不计提 直接支付 借:管理费用-工会经费 贷;银行存款 4.如果提取工会经费了,收到退回的工会经费 借:银行存款等 贷:应付职工薪酬--工会经费收起
1、工会经费是按照工资总额2%计算提取的,先提取,后缴纳...
企业以经营租赁方式出租一项专利技术,该专利技术当期应摊销2000元,应编制什么会计分录?应编制什么会计分录?
会计分录 专利技术 方式 企业
单位之间借钱,借条可否做记帐凭证
借条 记帐 凭证 单位
请问朋友:我公司明明是借钱给另一公司,为什么凭证做成“其他应付款”,而不做成“其他应收款”;其他应付款的问题
应付款 应收款 凭证 公司
公司现在需要买传真机机一台,先支付给员工500元,让员工去购买,第二天把传真机的号码开通了,是300元,但是传真机还没有买回来,该会计分录怎么做呢?感谢有关知识人的回答公司购买传真机
传真机 员工 会计分录 买回来
计提工资,发放工资,交社保,交个税,按照新会计准则怎么做分录啊假设实发工资总额是10W,社保个人交5K,单位交6K,个税是2W按照新会计准则怎么做分录啊假设实发工资总额是10W?
工资总额 会计准则 社保 交个税
我公司员工,每月工资2300元,医疗,养老保险个人交纳部分170元,他每月需交个人所得税为(2300-170-2000)*5%=6.5,我这样算对吗?交个人所得税的会计分录怎么做,请教各位大师了关于个人所得税
个人所得税 会计分录 公司员工 养老保险
厂房收到租金16500元,如何做分录,损益表中在哪反映
损益表 厂房 租金
如题:07年1月1日A公司在公开交易的证券市场上购买B公司60%的表决权股份;A公司实际支付银行存款1350000元;07年1月1日B公司的所有者权益总额为元;07年度B公司实现净利润750000元;08年5月2日B公司宣告分派股利450000元。(1)购入B公司的股票借:长期股权投资——成本核算1350000贷:银行存款1350000(2)07年度B公司实现利润借:长期股权投资——损益调整450000贷:投资收益——股权投资收益450000(3)08年5月2日B公司宣告分派现金股利借:应收股利——B公司270000贷:长期股权投资——损益调整270000问题1:第(2)个分录是750000*60%=450000得来的,这个分录是把暂未收到450000元股利作为追加的投资,相当于就是投资成本的增加1350000+450000,为什么没有收到的钱还要把它作为追加的投资,钱都没有收到成本怎么会增加?问题2:第(3)个分录是450000*60%=270000得来的,B公司实现的净利润是750000元,A公司持有60%的股权,分得的现金股利就应该是(净利润)750000*(分额)60%=450000就行了,为什么分派的现金股利是450000*60%=270000为什么要再乘一次60%,这样算起来不是少分了吗?这是什么意思?长期股权投资的问题(权益法核算)
股利 公司 股权 分派
我们想A公司进货,用现金汇款给A公司,么记账凭证应该怎么做呢?会计科目的借贷双方应该写什么内容呢?这个情况下的记账凭证怎么做?
记账 凭证 会计科目 汇款
银行扣取社保,公积金如何做会计分录,工资是发现金公积金如何做会计分录?
会计分录 公积金 社保 银行
记管理费用明细帐的时候,在年底结转的时候怎么记呢呢,本月合计和休本年累计都是0吗记管理费用明细帐的时候,
明细帐 管理费用 时候
企业开出一张支票,从银行提取现金30000元,备发工资。怎么什么会计分录怎么什么会计分?
会计分录 发工资 支票 现金
请问一下:公司在11月份帮2名员工购买社保,公司应出630.96元,2名员工共应出254.61元~~~A和B员工基本工资1500元,A员工另有交通补贴270元,B员工另有加班费200元。请问会计分录应该怎么做呢?公司帮员工购买社保的问题
员工 社保 基本工资 会计分录
计提短期借款利息,会计分录如何做会计分录如何做计提短期借款利息?
会计分录 计提 借款 利息
本公司是做厂家代理的,公司所销售款客户都是打到厂家里的,然后厂里才把款转回到我公司来.客户把款打到厂里时,我做的分录是:借:其他应收款50000贷:主营业务收入50000请问,现在厂里帮我们把款打回来了,现在分录我应该怎么做呀?谢谢了!这个分录如何做?
厂里 厂家 销售款 客户
公司收货款10000元(委托货运部代收),其中运费600元(从代收款中扣减),货运部收手续费50元(由代收款中扣减).收到代收款时,借:应收账款10000贷:库存现金10000运费,借:销售费用600贷:应收账款600付货运部手续费,借:财务费用50贷:应收账款50这样做正确与否?请教各位教师,谢谢!应收账款分录
代收款 账款 货运 手续费
1,收到A公司投资200万元,其中货币资金50万元,已存入银行,机器设备130万元,专利权评估确认价值20万元。2、向银行介入短期借款400000元,长期借款元,均已存入银行。3、期末,预提短期借款利息4000元。4、以银行存款偿还短期借款本金400000元,利息6000元(其中4000元已预提)分录
借款 预提 利息 银行
银行转账如何做会计分录银行转账如何做会计分?
会计分录 银行
1、计提本月份应负担的短期借款利息4000元2、用银行存款支付第四度的银行借款利息10000元,该利息已按月预提。怎么做会计分录
利息 会计分录 预提 银行借款
企业注销前其他其他应付款中的教育经费和工会经费如果还有余额是否要转入营业外收入,在结转到当期利润中?请指教,谢谢!企业注销前教育经费是否要转入营业外收入
教育经费 营业 应付款 指教
企业计提交纳社保基金应做那些会计分录企业计提交纳社保基金
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