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81万个问题
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金蝶KIS专业版的财务报表,无需生成,重新计算一下就可以了。1、点击报表与分析打开财务报表 点击--工具---公式取数参数--填写 缺省年度 开始结束期间~~确定 在点击数据--报表重算 如果您登录后,没有看到 “资产负债表”等预定义报表的话,那么你可以点击报表分析-》自定义报表-》引入,选择你对应的会计科目体系,重新登录,就OK了
1、所有凭证记录完毕 2、进行复核、记账 3、做结转收入和费用等损益类科目到本年利润的凭证 4、将结转凭证复核、记账 5、打开报表、点运行里面的 计算报表 菜单就可以了。
报表管理里选择关键字------单位名称,字符里输入单位名称,点确定。
以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽,也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下:</p>供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回(这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤),没有的话就是:外购入库—"√"—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打"√"</p>—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后确定。</p>
费用类的帐户本身就是发生额在借方的一定要记在借方,否则结转时就会出错误
使用财务软件,利息收入的分录应该是: 借:银行存款 借:财务费用--利息收入(红字) 录入红字金额时,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就自动变成红字了。
打喷嚏相对来说,对孩子还是会有影响的,你这个时候是不是有点鼻炎呀,可以检查一下
不知道你用的是金蝶K3还是金蝶KIS?不过都差不多,我是做金蝶软件售后技术服务的,这个问题是初学金蝶软件者最常见的问题, 其实凭证审核后不需要保存,只要你在“工具”下拉采单中的“用户管理”增加一个人的名字,然后给他授所有权限,完成后,最后点击右下角的当前用户名字,之后弹出一个口,更换成新增加的人的名字,这样就可以在“凭证查询”模块进行审核了,可以单张审也可以成批审核 很简单吧! 另外,凭证的“收付转”字录错则要以制凭证的人进“凭证查询”里才能修改,当然如果其他用户有权限也可以修改凭证。方法很多的! 软件这东西说起来容易,但是不熟,真的很难,有什么不明白的欢迎来电:013807731824
你可以打售后服务电话,会有人告诉你的。
取消过账就可以了
你把模式修改一下试试、
系统累计数只会计算借贷累计发生数,肯定不能按照系统累计数确认。要想让他们一致,最好是无论亏损还是盈利确认投资收益时都贷方,有收益时金额用正数,亏损时金额用负数列示。
这个是固定的吧
金蝶标版中资产负债表中的应收账款期末数是进行了重分类的。即金额等于应收账款的借方加上预付账款的借方;而科目余额表中的应收帐款期末余额是没有进行重分类处理的,所以两者会不一致。
:你地方进错了 就在固定资产模块的界面 上有个固定资产变动的 里面可做清理 记得是要生成 凭证的
您好,这个网站中有一些您需要的信息,希望可以帮到你http://wenku.baidu.com/link?url=Ak_qJZDn87ABovXPJBiZhjtToPNVz9R5rL0JJChfAI55lJp4II1qA_3nLZybDyYco1tx4O8w1-cHsb-SieqIGUJxiNYSSRMwlenulUAXFa_
所有的损益类科目冲的时候都只能做科目本方向的红字!不然系统可能取不到这个数! 例如财务费用的利息费用:正常情况下都是 借:利息费用 当有利息收入的时候在软件中只能做 借:-利息收入(即红字) 而不能做 贷:利息收入
赛普财务软件也挺好用的,操作方便,价格较实惠!
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