24万个问题
23万个问题
计入无形资产借;无形资产-财务软件贷;银行存款
金蝶财务软件标准版结转本年利润方法:在“账务处理”--“结转损益”如果是年结是的利润结转,是手工的转“未分配利润”结转本年利润的原理:一、先结转收入:借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润二、结转成本、费用和税金:借:本年利润贷:主营业务成本贷:主营业务税金及附加贷:其他业务支出贷:营业费用贷:管理费用贷:财务费用贷:营业外支出贷:所得税费用三、结转投资收益:净收益的:借:投资收益贷:本年利润净损失的:借:本年利润贷:投资收益四、年度结转利润分配:将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润如果是亏损:借:利润分配——未分配利润:贷:本年利润
直接反结账到下一年</p>深圳金蝶软件</p>深度应用培训班</p
直接反结账到下一年</p>
一般在软件里面最后那个帮助里面的帮助手册里面的最后都有说软件的快捷键是那个那个得·~~你自己看以下.
一般在软件里面最后那个帮助里面的帮助手册里面的最后都有说软件的快捷键是那个那个得·
直接反结账到下一年</p>深圳金蝶软件</p>深度应用培训班</p>###版本是什么啊,标准版迷你版是按年分开帐套的,反结账其实就是打开上一年的帐套,专业版和K3是直接点结账,就有反结账的选项。
首先要确认,反结账是违规操作 其次反结账之后的目的无非是更改以前做的凭证,那么操作顺序依次是: 反结账——反审核——反过账——修改凭证——重新结转损益等(如果有变化的话)——然后按照正常的程序重新过账,审核结账
你用的是什么版本,如果你用的是金蝶的专业版直接反结账就可以了,如果不是事迷你版或标准版你需要找到你年结后生成的那个后缀为AO9文件,把它改成AIS 你就可以反结账了
1.首先打开金蝶财务软件 2.点击页面财务处理 3.点击月末结账 4.点击前进 5.输入登录密码,单击完成,再结着点击确定 6.最后点击是进行月末结账,就结账完成。
1. 凭证审核完毕 2.凭证过账完毕 3.期末调汇 4.结转损益 5.损益凭证审核、过账 6.结账
一般在软件里面最后那个帮助里面的帮助手册里面的最后都有说软件的快捷键是那个那个得
打开金蝶主页面,按Ctrl+F12进行反结帐,按Ctrl+F11进行反过帐。就可以打开上月凭证查询功能,当然也就可以更改错帐了。
打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。希望对你有所帮助。
你的方法好像没有问题,我现在用的K3WISE 12.1这个版本,直接就有反结账的功能,不能测试你的问题,12.1双击期末结账会弹出来一个框,里面可以选择结账...
备份文件通过恢复后才能打开,备份文件后缀是*.aib.恢复好的文件是*.AIS,恢复好的文件不能直接双击打开,需要从金蝶软件登录界面打开。
建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA
加载中...
提问