会计电算化报表处理基本操作?
1,在进行会计电算化的操作时,财务软件不应当迁就不正确的会计习惯。</p> </p>根据会计电算化的规范准则,对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法,同时也可以根据实际情况手工拆分。对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。但是不能做同借同贷的凭证。</p> </p>在输入凭证日期时,用鼠标单击日期控件的下拉箭头,打开日期表,双击日期数字。</p> </p>直接把光标定位到日期数据上,修改日期数据。</p> </p>不能输入日期比已存在的凭证的日期小的凭证,同时也不能输入跳号的凭证。</p> </p>2,财务软件中,可以插入凭证。</p> </p>在新增凭证时,可以直接修改凭证号(快捷键为Shift+F7,在填制凭证的工具栏中有“改号”按钮),如果已经存在凭证号,系统会提示是否需要强行插入。选择是就可以插入了。</p> </p>比如:目前凭证号已经到了30号,你想插入一张21的凭证,在新增凭证时,可以直接修改凭证号为21号,这时系统会提示21号凭证已经存在,是否需要强制插入,选择是就可以插入21号凭证,原21号以后的凭证顺延一号。</p> </p>1、先做好凭证</p> </p>2、再修改凭证号(你要插入的凭证号),再保存时,会提示你是否强行插入凭证。</p> </p>3,删除凭证造成的断号,在新增凭证时,系统并不自动去填充该断号,可以用手工编号的方法去填充该断号。</p> </p>4,发现凭证有误,可随时删除或修改。</p> </p>打开总账_月末结账,用鼠标选择需要取消结账的月份,然后同时按ctrl+shift+F6.这是取消结账。接着菜单总账-期末-对账,同时按ctrl+h,提示“恢复记账被激活”。然后再点总账-恢复记账前状态,时间选到当月初,再接着取消错误凭证的审核,更改错误。</p> </p>或者:</p>反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;<br>反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示你输入密码,输入确定就可以<br>反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出<br>总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定<br>取消审核。 </p>5,只有未审核登帐的记帐凭证,才可以删除。<br></p>