14万个问题
13万个问题
全月最后一笔账都应结计余额并注明借或贷,无余额的应在余额栏内用“0”表示,并在“借或贷”栏填“平”。 实际工作中,现金日记账、银行存款日记账都应结计本月合计、本年累计。 结账时,如果余额出现负数,可以在余额栏用红字登记,但如果余额栏前有余额方向,“借或贷”则应用蓝黑墨水书写,不能使用红色墨水。
反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.
会计结账前要把所有的帐目核对正确,不要遗漏,错得改过来,再结账。如果你是做的系统帐的话,在结转损益之前,要将所有凭证审核、过帐,再点结转损益,再凭证审核、过帐,最后结帐。如果你有外币核算的话,再结转汇总损益之前也要将所有的凭证审核、过帐。
启用了采购模块,系统就要走采购模块过账,总账只有管理员开权限的情况下记账,否则不可以哦
过帐:凭证录入--凭证审核--凭证过帐。结帐: 凭证录入--凭证审核--凭证过帐--结转损益 --凭证审核--凭证过帐--月末结帐。Ctrl+F11反过账、Ctrl+F12反结账、Ctrl+F9反扎账。
第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”
根据《会计基础工作规范》规定,月结划单线,年结划双线。 划线时,应划红线; 划线应划通栏线,不应只在本账页中的金额部分划线。
一个会计期间要结一次账的 只有结账才能进入下一个会计期间,所以从会计的原理上来讲,是不可能出现多个没有结账的会计期间的,既然不可能发生且不能发生这种情况,会计核算软件又怎么会提供这种扯淡的功能?
帮助会计经理完成月末结账工作 assist the accounting manager to settle the month-end accounts 结账:settle accounts
(1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。 (2)结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。 (3)年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。
要看你们的业务发生规律,如果25号之后没什么业务当然可以结账了,如果仍然的现金或银行交易,那最好到月底再结.
不用自己录入,系统自动生成。登录-财务会计-总账-期末-期间损益-凭证类别-本年利润科目-确定-转账生成-对账-结账
不能完成第二期结账,因为结账是按期数顺序。把第一期结账就可以了。
你应该是在工资模块中,建立了多个工资类别。可能是你只月结了其中之一,还有另外的工资类别没有进行月末结账。请关闭当前已经结账的工资类别后,打开另一个未结账的工资类别,进行结账。
你要把 凭证审核、记账后再结转损益
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