12万个问题
80万个问题
如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。如果只是因为3月份没做完,而会计期间已经结到4月,那么请反结账(ctrl+F12)后继续完成3月份的账务处理
15年10月-12月都没有业务发生吗?会计年度应该是10月,帐套启用会计期间也是10月
左上角,以此往右看,会看到设置,就在那个里面设置,有专门的选项的!~
你这个已经启用了吧,设置过一次保存之后就不能改了,你这个是帐套建好的时候没设置好吧,现在没办法了,只能重新建个帐套了。
按正常的情况逐月结账便可以过渡到5月份了。
使用财务软件,利息收入的分录应该是: 借:银行存款 借:财务费用--利息收入(红字) 录入红字金额时,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就自动变成红字了。
如果是总账模块的,在总账的会计序时簿里修改凭证。如果是通过其他的模块生成的凭证,需要在该模块的凭证管理修改。一般地其他模块生成的凭证是不允许在总账模块序时簿中修改的,但是取消“系统设置”-“总账”-“系统参数”-“总账”-“凭证”中的“不允许修改删除业务系统凭证”,那么所有凭证可以在总账的序时簿中进行修改。
工资项目--新增,姓名 等是文字型,其余填数字的选数值型。工资计算方法如:应发计=应付工资+应付津贴+应付个人收入应付工资=岗工+见习+薪级+打折后+增资+护工+护贴+营补+劳务+加班+奖金+有关增补应付津贴=绩效应付个人收入=福利+遗补+独保扣收计=公积+房租+医保+失保+药费+税金+借支+电费+继教+水爱+就餐+大救+扣工资实发计=应发计-扣收计应付工资净额=应付工资-扣收计所得=(应发计-打折后-独保-公积-医保-失保-水爱-大救-3500-福利)-遗补如果 所得> 1500 则税金=所得*0.1-105否则 如果 所得<= 1500则税金=所得*0.03如果完如果 税金< 0 则税金= 0如果完 如果 实发计<-1 则报警"科长大人,有人工资是负数"如果完如果完
你的期间设置有问题,你先理解下会计年度开始日期和账套启用期间的差别。以下是概念: (二)会计年度开始日期 会计年度开始日期是与会计期间紧密相联的一个重要概念,它用以确定您的账套会计年度的起始日期,此日期将是您的一个会计年度开始和...
已经启用了帐套的,不可以改了。新建未结束初始化的就可以。
如果跨月修改需要先反结账,反结账到要修改的月份,然后再反过账,反审核,然后再修改。但是这样的话可能会影响你修改月份的报表,所以不推荐。 如果有差错可以直接红字修改,录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号,就会发现数字变红,红冲的凭证就做好了。
1帐套起始日期是一月 2,计算机的系统时间是1月
自定义会计期间不能反结账? 说说你是怎么做的?如9月只能反结8月,你不能直接反结7月。
系统设置——用户管理——用户功能权限设置,把相应单据的反审核权挑掉就可以了
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