我的工会经费已经交了,以前也没有做过任何处理,现在如何做账啊
不用计提,直接 借:管理费用-工会经费 贷:银行存款或库存现金 如按新准则,则参照楼上2的分录。
不用计提,直接 借:管理费用-工会经费 贷:银行存款或库存现金 如按新准则,则参照楼上2的分录。收起
1、执行企业会计制度的: (1)计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:其他应交款-工会经费 (2)支付时: 借:其他应交款-工会经费 贷:银行存款 2、执行新会计准则的: ...全部
1、执行企业会计制度的: (1)计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:其他应交款-工会经费 (2)支付时: 借:其他应交款-工会经费 贷:银行存款 2、执行新会计准则的: (1)支付时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 (2)分配入费用: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 收起
工会会有专职的会计会给你弄好的
工会会有专职的会计会给你弄好的收起
工会会计会搞定的啊
工会会计会搞定的啊收起
根据工会经费缴费单直接做账 借:管理费用--工会经费 贷:银行存款等
根据工会经费缴费单直接做账 借:管理费用--工会经费 贷:银行存款等收起
一、新的会计准则 1、工会经费计提时: 借:管理费用...
工会经费是根据工资总额的2%提取的。 (1)提取时 借:...
本月计提时:借:制造费用3000管理费用4000营业费用5000贷:应付工资12000下月实际发工资时制造费用4000,管理费用3000,营业费用4500,怎做分录?计提工资及发工资分录
制造费用 营业费用 发工资 管理费用
1.为什么实际发生坏账时不影响应收账款的账面价值?因为发生坏账后,冲销你以前计提的还账准备,跟应收账款无关。为什么计提坏账准备时借:资产减值损失—计提坏账准备贷:坏账准备实际发生时借:坏账准备贷:应收账款贷方不是出现了应收账款吗?怎么会不影响应收账款的账面价值呢?坏账准备
坏账 账款 计提 账面
企业销售一批商品,未开发票,货已运走.会计凭证应如何走?财务走帐问题?
会计凭证 走帐 开发票 财务
谁帮我提供一套完整的,从材料的采购到领用、到生产、到产成品、到销售的会计分录,谢谢材料采购、领用、生产、产成品、销售等
产成品 领用 会计分录 材料
我公司向银行借款50万元,借期为1个月。请问这样的分录如何做会不会涉及利息之类的借款分录
借期 银行借款 借款 利息
向银行支付密码器押金应如何做分录?押金
押金 密码 银行
以银行存款支付行政管理部门水电费1600元,这笔业务会计分录怎么做啊如题谢谢了这笔业务会计分录怎么做啊如题谢谢?
会计分录 谢谢 水电费 业务
我们单位是私营企业,是做工程的,在工程中购买的空调开关款应该记到哪个会计科目中呢?是管理费用还是其他的呢?感谢大家!这种情况如何做会计分录?
会计科目 会计分录 工程 管理费用
我单位项目由每月25日由建设单位上报当月的工程完工量报表,财务据此报表将工程保量计入开发成本,是否妥当,所做会计分录为:借:开发成本贷:应付账款:工程量的核算
开发成本 报表 保量 应付账款
以银行存款支付广告费用,应该怎样做会计分录?
广告费用 会计分录 银行存款
A公司于2007年1月1日从证券市场上购入B公司于2006年1月1日发行的债券作为可供出售金融资产,该债券5年期、票面年利率为5%、每年1月5日支付上年度的利息,到期日为2011年1月1日,到期日一次归还本金和最后一次利息。购入债券时的实际利率为4%。A公司购入债券的面值为1000万元,实际支付价款为1076.30万元,另支付相关费用10万元。假定按年计提利息。2007年12月31日,该债券的公允价值为1020万元。2008年12月31日,该债券的预计未来现金流量现值为1000万元并将继续下降。2009年1月20日,A公司将该债券全部出售,收到款项995万元存入银行。要求:编制A公司从2007年1月1日至2009年1月20日上述有关业务的会计分录。财务题
债券 利息 到期日 公司
关于低值易耗品的领用小分录:领用低值易耗品,计划成本500000元,采用一次摊销法摊销。书上给出的参考答案是:借:制造费用500000贷:周转材料500000这里怎么会用上"周转材料"这个科目呢?用"低值易耗品"可以吗?关于低值易耗品的领用小分录
低值易耗品 领用 周转 计划成本
用库存现金支付职工上下班交通费的会计分录怎么写?用库存现金支付职工上下班交通费的会计分录怎么写?
库存现金 会计分录 交通费 职工
管理费用如何结转
管理费用
贷款给别人,及到时间收回时,怎么做会计分录?怎么做会计分录?
会计分录 贷款 时间
汽车4s店,销售部门的车在售后维修,材料100.00,工时20.00,,如何走账?怎么做分录?材料是否要做进项转出啊?谢谢~一道不会分录的题
4s店 材料 进项 工时
设:公司现共有员工8人,今年根据新准则,对福利费不在计提,但上年有贷方余额3312.51元,国庆节时给职工发双节补助共4100元,员工里有5位老员工和3位新员工(今年刚招进来),有一位老员工的工资是2400元。在做账时,如果我先将上年福利费余额冲完,不足部分又支了现金,那请问工资是2400的老员工的个人所得税怎么算?请给出以下分录:1:发福利费的分录2:那个员工的应税收入还是(工资+福得-2000)吗?3:员工个税计算方法和分录(以上说明为例)。关于福利费和个税的问题
员工 福利费 贷方余额 招进来
老师您好!我司为去年新办企业,至目前仍为筹备期间,因去年一直没有为员工缴交养老保险,现公司决定于12年04月补交去年四个月的保险金额,个人支付部份在12年的工资中予以扣回。请问:我司的账务处理该如何做呢(具体的分录分怎样做才正确呢),会不会涉及到年度损益调整呢,对于11年的所得税汇算清缴会有影响么,若有影响,些次汇算清缴我们应在附表几进行调整呢。非常感谢!今年补交去年的养老保险金,汇算清缴需做什么账务调整吗
我司 账务 养老保险金 保险金额
大家好!我公司购买了一台商务车,总价款是272500元,以银行存款支付了一半的款项136250元,另一半136250元是贷款的,分三年还,每个月还贷款4284.05元,月利息率为6.85833‰,谢谢!请告诉分录怎样做.怎样做分录
商务车 贷款 价款 银行存款
用公司工资结算表,填会计凭证是转账还是付款?填会计凭证是转账还是付款?
会计凭证 公司
我在公司实习的时候,看见他们为职工缴纳社保的时候是借:管理费用-社保费。贷:银行存款在发工资的时候直接扣减了职工自己支付的部分,冲减上笔分录用红字借:管理费用贷:应付工资我想知道,为什么用红字冲减,而不是在贷方冲减呢!!冲减问题
红字 管理费用 职工 社保费
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其他应交款应计入哪个会计科目?其他应交款应计入哪个会计科目?
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交住房公积金的会计科目怎么写?交住房公积金的会计科目怎么写?
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生产成本科目有借方余额,我知道要记入存货,可是这样一来不是会导致资产负债表的两边不平衡吗?可是这样一来不是会导致资产负债表的两边不平衡吗?
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递延所得税负债和递延所得税资产是什么科目属性?递延所得税负债和递延所得税资产是什么科目属性?
所得税 科目 负债 属性
所有的会计账户都是根据会计科目开设的吗?所有的会计账户都是根据会计科目开设的吗?
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由物流公司盖过发票专用章的定额发票,应计入哪个科目,我不确定这里面的具体内容是什么?我不确定这里面的具体内容是什么?
具体内容 发票 专用章 科目
企业融资租赁要提折旧吗?如果要提的话入到哪个会计科目?企业融资租赁要提折旧吗?
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金蝶K3中,如何给“其他应付款”科目增加辅助核算项目?如何给“其他应付款”科目增加辅助核算项目?
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