上年度环保罚款支出40000元,在今年度入账,是在以前年度损益账户中调整吗,如何处理,报表年初数要调整吗单据是今年的,就列在今年,不用调整; 单据如果是上年的,则做: 借:以前年度损益调整 贷:现金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 调整资产负债表的年初数:未分配利润和现金余额。 如利润分配-未分配利润年未无余额是不是可以这样处理借:盈余公积贷:利润分配-未分配利润
第一个问题对的。第二个问题不用调整未分配利润的。
第一个问题对的。第二个问题不用调整未分配利润的。收起
可以按你的账务处理。报表也按你的方法作调整。
正规的做法应该按照上面两步作。如果不想设置“利润分配——...
我在09年底有一笔管理费用未结转,到了今年年初管理费用期初数贷方有余额,现在我应该怎么调整呢?还有,管理员为什么撤销我原来的提问?年末未结转管理费用
管理费用 期初数 贷方 管理员
假设公司一员工工资是1500.医保个人负担30,养老保险个人负担30,大额医保2.工伤保险30,生育保险20,我计提工资时是计提1500还是计提1388?如果计提1500分录该如何出呢?发放工资的分录又该如何出呢?(因为自己要负担一部分)计提的金额和发放的金额不一致。谢谢大家!请教一下五险的问题
计提 医保 金额 五险
领用了原材料作生产用,但生产出来的产成品比预期少得多,这应该咋办,会计分录谂怎样写?这应该咋办,领用了原材料作生产用?
原材料 会计分录 产成品
企业每月按工资总额计提养老保险费的会计分录。计提养老保险费
养老保险费 计提 会计分录 工资总额
网络服务费已经支付,就是今年9月份到明年9月份的,金额的数字也不小,2700,那这分录怎么做?需要摊销吗?用转账支票支付了。关于会计分录问题
转账支票 会计分录 服务费 月份
大家好!请教问题如下:公司5月15日交房租和取暖费共计6000元,要是一次计入管理费用太高了,想分期(一年)计入管理费用,请教:这个分录该怎么做?借:待摊费用——房租6000贷:库存现金6000摊销时借:管理费用500,贷待摊费用500,这样做对吗?我用的金蝶代帐管家(个人版)里面没有待摊费用科目,只有长期待摊费用科目,该怎么处理呢?恳请老师帮忙!谢谢在线等,急急待摊费用问题请教
待摊费用 管理费用 房租 科目
前辈们,我收到一张劳务费业务凭证(银行单子),付款人是“我们公司”,收款人是“个人”,该怎么入账?45000元,分录怎样做?谢谢!劳务费
劳务费 付款人 收款人 单子
支付加盟店提成会计分录怎么做?支付加盟店提成会计分录怎么做?
会计分录 加盟店
新会计制度中社保费应如何分录
社保费 会计制度
还贷款本金和利息怎么做会计分录还贷款本金和利息怎么做会计分?
本金 利息 会计分录 贷款
月底了,怎样计提待滩开办费,怎样分录呢?月底了,怎样计提待滩开办费,怎样分录呢?
开办费 待滩 计提
您好!有5000元的应收账款无法收回,已收到指示作为坏账处理。可是坏账准备账户只有2000元。请问是不是要增加坏账准备(至少增加3000元),然后再抵充?即借:管理费用3000贷:坏账准备3000借:坏账准备5000贷:应收账款5000谢谢!您好,出现的坏账超出坏账准备金额,如何处理?
坏账 账款 您好 管理费用
上月应付原材料款为3000,本月支付上月原材料款时,扣减了商家货款,实际只支付了2500,超出部分现在该如何记账?上月的数据都已结转了的上月记账为:借:原材料3000贷:应付账款3000本月支付时:借:应付账款2500贷:银行存款2500剩余的如何调啊?请老师指教?原材料多记,本月如何调?
原材料 应付账款 记账 指教
因某某公司账户存款不足发生退票求分录因某某公司账户存款不足发生退票求分录?
存款 账户 公司
我是新手学会计分录,有个例子是:花100元买来的商品,卖掉了。借:成本1000元贷:商品1000元贷方我可以理解,属于资产的减少记贷方。但是借方不太好理解,怎么就变成了费用的增加?为什么不是应收款的增加呢(这里‘应收款’和‘费用’是等价的都可以写在借方)。还有个疑问就是:在做分录的时候,怎么才能找准借方和贷方对应的对象呢?会计分录的疑惑
借方 贷方 会计分录 应收款
期末结转以分配的应付股利200000会计分录怎样做
会计分录 股利
例某管理人员基本工资1000元,加班150元,迟到扣20元,旷工一天扣30元,奖金100元,销售提成100元,通勤费100元,午餐费100元,计提工资和发放工资时如何处理工资会计分录
午餐费 旷工 基本工资 通勤
企业库存材料B盘亏2000元,其中200元属于定额内消耗,保管人员失职造成损失300元,自然灾害造成损失1500元,其中保险公司应赔偿1000元,其余转作营业外支出.这道会计分录如何做?
损失 会计分录 自然灾害 定额
我公司有一项2个月工期的安装小工程,我把关于这个工程项目的费用设“工程施工”科目(材料,设备,人工等),第一个月没有完工,我可以在第一个月就结转工程施工到主营业务成本里吗?还是等第二个月完工了,这个“工程施工”才能结转到成本里呢?工程施工科目一定要工程完工才能结转成本吗?
工程施工 科目 成本 工程
现在的职工福利费可不可以不提取,而在实际发生时计入管理费用呢,这样的话又该怎么样做分录?关于职工福利费的问题
福利费 职工 管理费用 这样的话
公司为员工上的人身意外险我做的如下分录:借:管理费用--福利费贷:银行存款这样可以吗?听说还要缴纳个人所得税是这样的吗?人身意外险
意外险 人身 福利费 管理费用
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因为我们自己还没有开票出去,现在拿去认证之后这个应交税金-待抵扣税金要怎么处理?转到哪个科目里面去?待抵扣税金要怎么处理?
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罚款是怎样做分录的啊。我看了有些是做在营业外收入科目中,有的计入管理费用,还有的做在其他应收款中?罚款是怎样做分录的啊?
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提问