补充 : 帮帮忙 着急用啊
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-收起
不需进行会计处理
企业未进行体制变更,资产评估值不能处账。 需要按评估值入...
我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了,比如是12/29领购,开了12/22日,在今年的四月发现,红字更正,并将发票联追回,想问一下,这样的操作是规范的吧?还有我开了红字和蓝字的发票,需要做什么分录么?求高手。谢谢!!!我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了
发票 蓝字 红字 高手
我们老板在地税代开了24000的发票,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、企业所得税480元、营业税720元、城建税50元、堤防维护费14.4元、教育附加21.6元地方教育附加14.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢?怎么转本...企业所得税480元?怎么转本年利润、教育附加21.6元地方教育附加14我们老板在地税代开了24000的发票.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢、城建税50元、堤防维护费14.4元?我们是物业公司。这笔收入是不是该计入其他业务收入呢?请大家帮帮忙,给出详细点会计分录?谢谢了。,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、营业税720元展开在地税代开了建筑业统一发票当时就交税了如何入账呢?
地税 城建税 维护费 预提
我单位为07年12月新成立的小规模工业企业,由于一直处于产品开发阶段,到现在一直处于花费阶段,没有收入,请问,所购入的原材料,及办公费用如何入账,怎样做分录,谢谢指教新办小规模工业企业新产品开发阶段所耗用材料,费用处理
产品开发 阶段 费用 工业
本月A、B产品分别完工300件和200件,A产品月初在产品成本75000元本月生产成本16500元,月未在产品成本15000本月A、B产品分别完工300件和200件,A产品月初在产品成本75000元本月生产成本16500元,月未在产品成本15000元,B产品月初在产品成本50000元,本月生产成本160000元,月未在产品成本10000元,要求计算本月完工入A、B产品的总成本和单位成本并编制A、B产品完工入库的分录?本月AB产品分别完工300件和200件
产品成本 产品 生产成本 单位成本
消防器材销售结转成本的方法
消防器材 成本 方法
为什么要把生产成本结转产成品
产成品 生产成本
但是要在月底发放工资的时候一次性给他发十一十二月所有的工资,660加上十二月的960,发工资的时候该怎么做记账凭证?是发的时候再单独计提他十二月的么我们公司是当月工资下月发放,有一个离职员工上个月也就是十一月份工资已经计提了一共660元,
计提 时候 十一月份 发工资
营改增小规模纳税人开了一张2000的普通发票,怎么报税呢?怎么报税呢?营改增小规模纳税人开了一张2000的普通发票?
报税 普通发票 纳税人
签发现金支票200000元提取现金备发工资会计分录为多少签发现金支票200000元提取现金备发工资会计分录为多?
现金支票 会计分录 发工资 现金
例如:20号,销售甲商品20件,金额1000元;乙商品10件,金额500元,(其中甲商品收现500元,乙商品收现100元),请问怎么做凭证,能附凭证样稿吗?拜托了!请问怎么分录?
商品 凭证 金额 样稿
我公司2010年11月购进商品单价暂定340元,款没付,已入库存,有销售并结转成本。后因一些原因,2011年1月把这批商品的单价调整为280元,请问这个账我要怎么做啊?怎么调2010年的利润,应付账款,还有2011年剩下的库存商品?账务调整
单价 库存商品 应付账款 账务
例如管理费用结转到本年利润时,是在贷方栏写上结转的金额,那接下来的本月合计,是要结出各明细科目的本月发生额合计,还有借方发生额合计,跟贷方发生额合计吗?那结转本年利润除了在贷方栏写结转金额,还用结出各明细科目的本月发生金额吗?多栏式明细账登记问题
发生额 贷方 金额 科目
31日,按计划预提经营租入固定资产租赁费4000元,其中生产车间预提3000元,行政管理部门预提1000元。会计分录
预提 会计分录 租赁费 按计划
大家好,请问我单位(是一个分公司)要付货款,就向分公司的负责人(个人)借了30万的承兑汇票,没有背书,就直接给了那欠货款的单位,那请问我凭着这张承兑汇票的复印件,复印件上有那单位拿走承兑汇票的人的签名。可以做1.当向负责人借承兑汇票的时候做借:应收票据贷:其他应付款--**2.当承兑汇票给欠货款单位的时候做借:应付账款贷:应收票据不知道原始凭证够了没有。谢谢大家承兑汇票做账
承兑汇票 货款 单位 复印件
A公司用一张银行承兑汇票来支付我公司的货款,然后我公司又把这张银行承兑汇票转给B公司,支付货款.如何作分录呢关于应收票据的问题
承兑汇票 货款 公司 银行
接受投资人投入的设备一台,原价100000元,评估作价80000元投入使用,会计分录如何做!评估作价80000元投入使用,会计分录如何做!
会计分录 作价 投入使用 原价
1月31日A公司已承诺代甲公司偿还甲公司前欠乙公司的货款90000元,但款项尚未支付。与此同时,办妥相关手续,冲减甲公司在乙公司的投资。会计分录
公司 会计分录 代甲 货款
登总帐时发现金额和记帐凭证(没错)的金额不对我就才用了红线划掉再用黑水笔在上方写上正确的金额但我又把正确的金额写错了就没地方再改了请问这样可以把那一页的做废从新再写一页不?要不有什么办法可以处理啊请老师帮忙急啊~~~帐簿等错了怎么办
金额 总帐 记帐 帐簿
在网上看见对于低值易耗品的处理有各种不同的看法,我很想知道:1、购进低值易耗品时真的可以抵扣税额吗?如果能,是哪种类型的低值易耗品可以抵扣呢?分录怎么做?2、对低值易耗品的处理,是采取抵扣税额划算呢,还是采用摊销法划算。低值易耗品摊销/抵扣
低值易耗品 税额 类型
以前交了500元钱给总工会,我直接计入了管理费用,当时作的是借:管理费用-工会经费500贷:现金500这个月又退了250元,请问该怎么做分录啊?是直接冲管理费用吗?工会经费
管理费用 工会 总工会 现金
建筑公司收到部分工程款怎样做分录建筑公司收到部分工程款怎样做分?
工程款 建筑 部分 公司
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