有以下问题请高手指教 1、要不要做记账凭证?如果做,一是能不能将原始凭证汇总了做(已经筹建了一段时间发生了许多业务);二是分录是不是记借:长期待摊费用——开办费 贷:现金或银行存款 2、应该设置哪些账簿?采用什么格式的比较好呢? 3、石材公司征收土地的费用应做什么处理? 4、固定资产的折旧是按月计提还是等到了正式营业的时候一并补提呢? 请高人指教,谢谢!
1、要做记账凭证,可以汇总也可以明细,分录对的 2、明细账、总账、日记账都要的。 3、征收的土地费用看你是什么公司?还有征收费用的性质,是土地使用款还是拆迁补偿款,要么做无形资产,要么做长期待摊费用 4、按月计提,从购入的下月开始计提
1、要做记账凭证,可以汇总也可以明细,分录对的 2、明细账、总账、日记账都要的。 3、征收的土地费用看你是什么公司?还有征收费用的性质,是土地使用款还是拆迁补偿款,要么做无形资产,要么做长期待摊费用 4、按月计提,从购入的下月开始计提收起
筹建期的各项费用直接记管理费用,不走待摊的。
房地产企业筹建期间费用的会计处理: 1.房地产企业筹建期...
A公司和B公司是甲公司下属的两个子公司。A公司于2007年1月1日以7500万元购入B公司60%的股份。当日,B公司的股东权益账面价值总额为11700万元,其中股本为6000万元,资本公积为2000万元,盈余公积为2500万元,未分配利润为1200万元(包括2006年实现的净利润1000万元中未分配的股利)。B公司股东权益账面价值等于其可辨认净资产的公允价值。A、B公司发生的有关交易如下(资料在下面分别列示):2007年度资料如下:2007年3月20日,B公司董事会提出2006年度利润分配方案为:①按当年度实现净利润的10%提取法定盈余公积;②分配现金股利150万元。2007年4月30日,B公司股东大会通过2006年度利润分配方案,并于当日对外宣告分派现金股利100万元。5月15日,B公司发放现金股利100万元。2007年实现净利润2400万元。2008年度资料如下:2008年3月20日,B公司董事会提出2007年度利润分配方案为:①按当年度实现净利润的10%提取法定盈余公积;②分配现金股利200万元。2008年4月30日,B公司股东大会通过2007年度利润分配方案,并于当日对外宣告分派现金股利250万元。5月15日,B公司发放现金股利250万元。2008年度B公司可供出售金融资产的价值净增值1200万元。2008年度B公司实现净利润2000万元。A公司和B公司的内部交易资料如下:资料(1),7月30日,A公司销售给B公司一批商品,销售价格为40万元,增值税销项税额为6.8万元.B公司所购商品在年度内全部未出售。资料(2),9月2日,B公司将一台设备出售给A公司,销售价格为80万元(不考虑增值税),该设备B公司的账面原价为100万元,已提折旧50万元,A公司购入设备用于管理部门,当年已提折旧16万元。资料(3)A、B公司之间发生的内部交易款本年度均未支付。资料(4)A、B公司的应收账款均按5%计提坏账准备;固定资产均采用直线法折旧。资料(5)5月20日,A公司销售给B公司一批商品,不含增值税的销售价格为200万元.至年末,B公司向A公司所购的该商品尚有60%未出售;上年度向A公司购进的商品已全部对外售出。A、B公司之间发生的内部交易款本年度均未支付。要求:(1)作A公司有关长期股权投资的会计分录。(2)编制A公司合并抵销分录。长期股权投资
公司 股利 年度 资料
老板个人账户给我个人账户转一笔钱,我在从个人账户转入公司账户交社保费会计分录如何做我在从个人账户转入公司账户交社保费会计分录如何?
个人账户 社保费 会计分录 账户
比如应付工资10000元,请假迟到扣1000元,实发9000元。具体分录怎样做。计提:借:管理费用10000贷:应付工资10000支付:借:应付工资10000借:?科目1000贷:现金9000应付工资和实发工资分录
发工资 管理费用 计提 科目
汇款某某人包装费如何做分录?
包装费 汇款
购买生产车间用的灯管会计分录如何处理购买生产车间用的灯管会计分录如何处?
灯管 会计分录 车间
低值易耗品分录怎么做购入\摊销
低值易耗品
我厂是做工业的,1。购入材料,材料已入库,款项尚未支付。2。支付购入材料的货款3。本月未支付货款4。支付上月未支付的款项5。员工伙食费6。工资结算请问各位高手关于这些会计分录怎么做?购入材料会计分录
会计分录 材料 货款 款项
练习题2资料:某企业6月10日赊销产品一批,价款为30000元,同时按规定收取增值税为5100元,合同约定价款现金折扣条件为3/10、1/20、n/30,6月22日收到购货方按规定扣除现金折扣后的全部账款及全部增值税金。要求:按总价法编制有关会计分录。应收项目2
价款 增值税 按规定 现金
12月调整凭证冲4月借:管理费用--办公费-8贷:银行存款-8更正4月借:管理费用--办公费10贷:银行存款8其他应收款2这样调整可以吗?因为有涉及到银行存款还是用补充登记法会好些呢?会计分录问题
银行存款 办公费 管理费用 登记法
经营性租赁汽车,客户提前还款,怎么做会计分录怎么做会计分录经营性租赁汽车?
会计分录 经营性 汽车 客户
上个月我预提水电费700做分录:借管理费用700其他应付款700本月现金实缴680多提的20块怎么冲呢~~~多提水电费的分录
水电费 预提 应付款 管理费用
上月时我工厂没有销售出货(即无送货)但车间有生产,请问一下月未的会计分录该点做:我通常月未时这样做的,请各位指点一下有无问题1)计提折旧借:管理费用-折旧制造费用-折旧贷:累计折旧2)计提本月工资借:管理费用-工资制造费用-工资贷:应付工资3)领料借:生产成本-原材料贷:原材料4)结转制造费用借:生产成本-制造费用贷:制造费用5)结转产品入库借:库存商品贷:生产成本-原材料-制造费用6)结转本期损益借:本年利润贷:管理费用***上月无出到货,分录是这样做吗?关于月未会计分录的问题?急急急
制造费用 管理费用 生产成本 会计分录
付工资做凭证时按应发工资还是按实发工资做,请问分录点样做啊?应付工资
发工资 点样 凭证
我想请问一下:在做银行存款日记帐的时候,有结算凭证一栏,它包括种类和编号,这个怎么填呀,具体是填些什么内容?辟如:1、通过银行转账预付购货款30000元;2、从银行提取现金200元,以备日常开支;3、从银行提取现金20000元,以备发放工资;我好了会计分录后要求做日记帐,但有关结算凭证栏内的内容怎么填写呀?有关银行存款的结算凭证问题
凭证 日记帐 银行存款 银行
公司放贷给企业或个人如金额100万,时间1个月,利息2万。分录如何做?具体要缴哪些税?是否可以以合同为入账依据?投资公司以利息收入缴税
利息收入 利息 公司 金额
从银行提取现金14000元,发放本月工资分录怎么做?发放本月工资分录怎么做?
现金 银行
我公司要在1月份开始给员工上保险,我应该在什么时候计提,计提后后面附什么样的凭证?保险好像要在1月初交,我们是12月底发工资,我是在计提12月工资的时候就把1月份的保险计提出来,还是等1月份申报交费的时候再说公司给员工上保险月初交的好像是当月的,那我应该在当月提还是在上个月作工资的时候提呢
计提 保险 时候 月份
公司的名称,地址,经营范围全变更了,税号也不是以前那个了,请问与此相关的变更费用怎么做帐?变更名称查询费50企业注册登记费100代理费400爱心捐助500变更证明查询费50统一代码标识证书148国内特快专递资料邮费22会费300请教企业变更发生的费用会计分录
查询费 名称 费用 税号
公司这个月有很多食品,日用品报销我做分录借:管理费用-其他(食品)贷:现金。是否可以,日用品。食品一般情况下如何做帐务处理管理费用,应付福利费用
管理费用 日用品 食品 帐务
坏账准备如何计提?坏账准备如何计提?
计提 坏账
我们跟国外供应商签订进口合同。价格是¥45/件,数量10000件。应付总价款,¥45万.我们公司没有进出口经营权,我们是委托进出口代理公司帮我们代理做进出口。我们实际支付进口货款¥45万。但是在报关环节,海关认为我们¥45/件的价格低于正常水平,要调整我们单价为¥50/件,结果海关给我们开具的完税凭证上注明:完税金额¥50万,税款金额¥8.5万,税款由代理公司代支付。现在有一个疑惑:我们银行支付的货款是¥45万,但是海关完税凭证上的完税价又是¥50万。那我们实际支付与海关限定价格,就产生了¥5万的差异。我们入库这批货物,会计处理怎么做?借:原材料45万应交税费-进8.5贷:银行存款53.5还是这样做:借:原材料50万应交税费-进8.5贷:银行存款58.50,但是我银行实际支付出去的是¥45万原材料款,另加8.5万进口税金。这个差异怎么调整尼?怎么做会计处理?相反,如果海关给我们限定低了,就本例中,如果海关限定为¥40/件。我们又该如何处理?谢谢啦。海关进口评估价高于合同价如何处理
海关 原材料 代理 货款
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