用友年度结账后如何反结账?
一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl Shift F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl H]激活恢复记账前状态功能。
用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下...全部
一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl Shift F6]键即可。二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl H]激活恢复记账前状态功能。
用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击凭证下的查询,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击【审核】菜单下的【成批取消审核】,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。
四、这时可以对所有凭证进行修改用友中对记账凭证修改方法第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。
对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。收起
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