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如何做固定资产清理的账务处理?

如何做固定资产清理的账务处理?

已全部计提完折旧的固定资产清理时1、到期需要报废,账务处理如下:借:固定资产清理(是借贷之间的差额,或在借方或在贷方)累计折旧(账上总共提了的金额)贷:固定资产(账面价值)2、如果有收益会计分录为:借:固定资产清理贷:营业外收入

已全部计提完折旧的固定资产清理时1、到期需要报废,账务处理如下:借:固定资产清理(是借贷之间的差额,或在借方或在贷方)累计折旧(账上总共提了的金额)贷:固定资产(账面价值)2、如果有收益会计分录为:借:固定资产清理贷:营业外收入收起

2018-12-07 12:05:04
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