公司自办食堂,每个员工工资扣2元,单位补贴5元,如何做会计分录呢?
借:其他应收款 (扣款) 管理费用 福利费 贷:应付职工薪酬 银行支付: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
借:其他应收款 (扣款) 管理费用 福利费 贷:应付职工薪酬 银行支付: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款收起
根据有关规定,单位内部食堂为单位员工提供服务,不对外经营...
验资户转基本户的做实收资本然后收到了单位活期存款利息支出的分录怎么做验资户转基本户的做实收资本然后收到了单位活期存款利息支出的分录怎么?
活期存款 单位 资本 基本
我公司是建筑公司,做工程支付的人工费2万,分录怎么做?建筑公司求分录
人工费 建筑 公司 工程
事业单位出差报销多余现金退回怎么记分录事业单位出差报销多余现金退回怎么记分?
记分 事业单位 现金
个人借款给公司,怎么做凭证?然后公司又把款还给个人了,又怎么做凭证?个人借款给公司?
凭证 个人 借款 公司
甲公司与乙公司签订供销合同,合同规定甲公司在2010年11月供应乙公司一批货物,由于甲公司未能按照合同发货,致使乙公司大声重大经济损失。乙公司通过法律要求甲公司赔偿经济损失200万元,该控诉案在12月31日尚未判决,甲公司已确认预计负债120万元。2011年3月25日,经法院一审判决,甲公司需要赔偿乙公司150万元,甲公司不再上诉,并且赔偿款已支付。该事项属于资产负债表日后调整事项,调整分录如下:1,借:以前年度损益调整30预计负债120贷:其他应付款1502,借:其他应付款150贷:银行存款150(2011年业务分录)3,借:以前年度损益调整30(120*25%)贷:递延所得税资产304,借:应交税费—应交所得税37.5(150*25%)贷:以前年度损益调整37.55,借:利润分配—未分配利润22.5(30+30-37.5)贷:以前年度损益调整22.56:借:盈余公积2.25(22.5*10%)贷:利润分配—未分配利润2.25请问:第4步中的150万元是什么来的,怎么理解(实在是想不明白了),当然每一步解释下,不胜感谢!请教下有关资产负债日后调整事项的问题
以前年度 公司 损益 应付款
计提减值准备时的会计分录为:借:资产减值损失------计提的固定资产减值准备贷:固定资产减值准备我的疑问:贷方的“固定资产减值准备”是资产类科目,表示资产的减少,应该放在贷方.借方的“资产减值损失”是损益类科目,表示损失的增加,损益类科目的增加应该放在贷方呀,怎么是借方呢?资产减值损失
贷方 科目 资产 损失
外销的应收账款是否应该按客户进行明细分类,每单的汇兑损失和国外收的手续费是否也应该在账上反映出来.请帮助举个例子做一下分录.谢谢国外销售应收账款
账款 外销 手续费 谢谢
A卖东西给B合同约定是200B资金紧张,A同意分期收款.分5期,每期40.A会计分录计主营业务收入是按照现销价格是160那么里面的40成了A的未实现融资收益.⑴这样分期收款,最后银行存款科目上也是总计200,但是为什么要用个40的未实现融资收益去冲减A的财务费用呢??凭什么啊?这样A岂不是赚了有东西替你冲减财务费用??⑵B都是原封不动的最后把200元钱给了A.A到底是拿的谁的钱来冲减财务费用的呢??希望大虾帮忙解答下哦谢谢了啊未实现融资收益问题高手请进
财务费用 收款 收益 会计分录
在开业前,筹建期间发生培训费500元的分录,筹建期间发生差旅费800元的分录
培训费 差旅费 开业
请问老师们,本公司作为股东出资400万投资到另个公司,那这个会计分录应怎么做?借:?贷:银行存款帮忙做个分录,谢谢投资款
会计分录 银行存款 谢谢 公司
大家好,请问我单位有现金1万,现在一单位要付材料款3万,因为我们的银行帐户没钱了,就向老板借了2万,共计3万填了一张现金交款单存入银行,然后用电汇汇给了那个单位,那请问,我收到现金交款单3万的时候怎么做分录,还少了怎么样的原始凭证,谢谢各位老师帮忙,谢谢分录
交款 现金 单位 谢谢
借出去的钱,带利息归还.着样的,怎么做会计分录?怎么做会计分录?
会计分录 利息
企业收到银行短期存款的利息收入,会计分录怎么做?会计分录怎么做?
会计分录 利息收入 存款 银行
本公司3月底**外币账户余额为USD30453.41;**外债账户长期借款USD.00,短期借款USD1968291.16,3月底汇率为8.039,4月初汇率为8.0165(本公司调整汇率以次月免抵退汇率为准)请问月末汇率调整时,分录如何做?汇兑损益问题
汇率 账户 免抵退 长期借款
出票人:中大收款人:我司金额:49018请做分录银行进账单:
出票 我司 进账单 收款人
增发新股什么意思?怎么做会计分录?
会计分录 新股 意思
计提未到期持有至到期债权投资的利息,如果做分录
计提 债权 利息
企业申请科技型中小企业技术创新基金无偿资助,立项后,科技部将给企业拨款,签订合同中有条款:企业需对本项目资金单独核算,收到拨款作为专项应付款处理,其中:消耗部分予以核销,形成资产部分转入资本公积,资金主要用于本项目研究开发及中试阶段的必要补助,包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费等与本项目直接相关的支出。请问:具体分录该如何操作?关于国家技术部门对于企业研发资助拨款的核算
核算 企业 资助 项目
结账时发现管理费用和利息未扣,现要补扣,分录怎么做
补扣 管理费用 结账 利息
产品是9月份售出的,但对方未付款(当时已做收入)。业务去收帐发现还剩50件产品未售出。考率到市场情况,公司决定每件产品下调20元。这样调价1000元。分录是不是:借:应收帐款1000(红字)贷:主营业务收入:1000(红字)对不对啊?帮帮我。售出产品调价的分录怎样做?
件产品 收帐 帐款 考率
刚看到一个题目,大家讨论一下计提未到期持有至到期债权投资的利息,如果做分录
讨论一下 计提 题目 债权
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