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应付福利费的核算怎么做帐?

应付工资,应付福利费的核算怎么做帐?

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2018-11-28

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    本月应付职工工资提取: 借: 管理费用 32000 借: 制造费用 20000 借: 生产成本 88000 借: 在建工程 5000 贷:应付职工薪酬 145000 代扣: 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:其他应收款-代垫的房租费7000 贷:其他应收款-代扣的水电费3000元 退休人员工资: 借: 管理费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 从银行提取现金: 借:库存现金 150000 贷:银行存款 150000 实际发放职工工资: 借:应付职工薪酬 148000 贷:库存现金 148000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应付款 2000 记提职工福利费; 借:管理费用 20300 贷:应付职工薪酬 20300 支付代扣的水电费: 借:其他应收款-代扣的水电费3000元 贷:银行存款 3000 报销的医药费和就医路费: 借:应付职工薪酬 2000 贷:库存现金 2000 支付职工生活困难补助费: 借:应付职工薪酬 3000 贷:库存现金 3000。
    。

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