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账务上如何处理预收款与应收款?

预收款与应收款,账务上如何处理

  这个月用红色水笔记账就是冲销这笔账,摘要写你那笔写错的凭证编号xx,冲减×月×日×号凭证错误 借: 应收账款 13万 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 然后用蓝色或黑色的水笔 借:预收账款 13万 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 收到补付款: 借:银行存款 10w...全部

  这个月用红色水笔记账就是冲销这笔账,摘要写你那笔写错的凭证编号xx,冲减×月×日×号凭证错误 借: 应收账款 13万 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 然后用蓝色或黑色的水笔 借:预收账款 13万 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 收到补付款: 借:银行存款 10w 贷:预收账款 10w 金额不变。
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2018-02-13 13:51:12
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