售出商品 款项未收到 怎么做会计分录?
应收账款###借:应收帐款;贷:库存商品###销售时:借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)月末结转成本时:借:主营业务成本 贷:库存商品
应收账款###借:应收帐款;贷:库存商品###销售时:借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)月末结转成本时:借:主营业务成本 贷:库存商品收起
相关会计分录如下:1、销售产品,发票开具,确认收入,货款...
借:应收帐款 货:主营业务收入 贷:应交税款----应交...
贷记凭证是不是只有上海有费用报销单不是收付凭证吧,它上面不用写有会计科目但会附上原始凭证好奇怪贷记凭证不就是转账凭证吗?费用报销单填完还要填收付凭证吗?上海好奇怪,做熟后到别的地方还要重新学~,考职称有区别吗?贷记凭证费用报销单
凭证 贷记 费用 会计科目
在用友的财务软件中是否所有的记帐凭证都需要审核,如果不审核会有什么影响,是否可以在财务软件中设置凭证不需要审核?如果有熟悉用友软件的朋友请回答一下最好留一个QQ号,我还有好多问题需要请教。不审核凭证是否可以作帐转帐出报表?
财务软件 凭证 用友 作帐
比如说现在的小规模纳税人,如果按发票的销售提税是不是这么做分录借;现金1000贷;销售收入960应交税金--增值税40但是如果是估税的话那么应交税金怎么提怎么交?建帐的企业可以估税吗?估税还用申报吗?估税怎么做分录呢?
估税 税金 建帐 发票
我公司本月没有买产品,只有一些费用,我只记了现金、银行,请问转账的我需要做什麽凭证?
做什 凭证 现金 费用
为什么将自产的商品作为工资发给职工,按售价贷记营业外收入,并结转主营业务成本。而用于自行建造要按成为什么将自产的商品作为工资发给职工,按售价贷记营业外收入,并结转主营业务成本。而用于自行建造要按成本贷记库存商品,不用结转。这两种不都是视同销售吗。为什么将自产的商品作为工资发给职工,
贷记 职工 成本 商品
工资如何做分录工资如何做分录
材料款已经付了两部分还有余款未付,但发票一次开完了会计分录怎么做?材料款已经付了两部分还有余款未付,但发票一次开完了会计分录怎么做?
会计分录 发票 材料 部分
员工多缴的五险退回时分录怎么做?
五险 时分 员工
我公司是电话报税,报完税后直接到我司开户行拿缴税回单,这回单是缴税凭证吗?要不要再到税务局去拿缴税清单?报完税后直接到我司开户行拿缴税回单,这回单是缴税凭证吗?
我司 开户行 凭证 报税
假如企业购买一物品先支付20%款200元,下个月付余款80�0元,会计分录怎么编
会计分录 物品 企业
借:?贷:银行存款,税控盘属于什么呀,是办公用品,还是固定资产(只有690元)公司购买开赠票的税控盘的分录
税控 赠票 办公用品 银行存款
购一批材料,预付2W,收到货后再付2W,另有部分余款在下次购买时付清,这样的情况怎么做会计分录。具体情况是,购一批材料,总金额大概是4万4千,我们先预付了2W,大概1一个月后我们收到材料后再付2W给供应商,余下的4千说好的下次购买的时候再一起结清,这样的情况要怎么做会计分录。新手,求指点。另有部分余款在下次购买时付清,这样的情况怎么做会计分录。
会计分录 付清 材料 情况
预付的地块保证金超过两年,需要转其他应收款吗?提坏账准备吗?
应收款 坏账 保证金 地块
公司是一个投资咨询公司,实际上相当于小额放贷的那种,收到佣金就是手续费应该如何做分录呢,请教大神帮忙!公司收到手续费及佣金的分录?
佣金 手续费 公司 大神
请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付...请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付。材料尚未收到。(4)上述材料验收入库,按实际采购成本转账。(5)仓库发出材料60000元,用于产品制造。(6)企业与客户A签订合同,合同规定企业卖给客户A20000元的货物,企业先收取60%的货款,客户A收到货物验收合格后再收取40%的货款。按照合同规定企业收取12000元,存入银行。(7)企业向客户A提供货物,客户A收到并验收合格,支付余款8000元。(8)进行材料盘点时,发现材料缺少了20公斤,每公斤100元。编制了盘点报告单。(9)经查明,原材料短缺系仓库管理不严造成的,均由仓库管理员赔偿。(10)仓库管理员以现金支付赔款2000元。(11)以银行存款30000元支付下半年行政管理部门租用办公用房的租金。(12)结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资100000元,车间管理人员工资6000元,厂部管理人员工资10000元。(13)提取车间固定资产折旧费5000元,厂部固定资产折旧费1000元。(14)以现金支付行政管理部门的电费500元。(15)收到上个月销售产品的货款30000元。(16)部分产品完工入库,实际生产成本100000元。(17)以银行存款支付上个月欠的材料款80000元。(18)从企业实现的税后利润中提取公积金10000元。问题补充:业务核算!!!展开借贷记账法的应用!急急急!!!
安装费 银行存款 企业 运输费
入库可以暂估,可是出库呢,能这么做吗借:制造费用贷:低值易耗品能结转成本吗。下月初又该怎么做。暂估可以冲红,计入制造费用的又该怎么办发票未到如何做账
制造费用 低值易耗品 出库 入库
税控盘390,技术服务费430,能够全额抵减,如何做分录?公司新购买的税控盘,如何全额抵减?
税控 全额 服务费 技术
原价140元,团购价是70元。商家从每张券中扣0.5元。本月一共卖了50张券会计分录怎么做
会计分录 张券 原价 商家
单位现金买1590元税控盘,地税的,可以抵营业税1419.65元,抵城建税99.37元,抵教育附加费42.59元,抵地方教育附加费28.39元要怎样做买税控盘分录,和抵税分录单位现金买1590元税控盘?
税控 附加费 现金 城建税
管理费用结转本年利润用三栏式明细账怎么登记
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