购入国家电网的电费如何做会计分录
借:管理费用/生产成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/现金
借:管理费用/生产成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/现金收起
1、国家电网为增值税一般纳税人,向受益单位收取电费,要给用户开具增值税专用发票,如果用户也是增值税一般纳税人,可凭增值税专用发票抵扣进项税额的。  ...全部
1、国家电网为增值税一般纳税人,向受益单位收取电费,要给用户开具增值税专用发票,如果用户也是增值税一般纳税人,可凭增值税专用发票抵扣进项税额的。 2、举个例子:某一般纳税人企业收到电力部门开具的增值税专用发票,发票注明电费不含税的的价款为8000元,增值税额为1360元,企业用银行存款支付:借:管理费用等 8000 应交税费-应交增值税(进项税额)1360 贷:银行存款 9360。收起
1、若是工业企业:.借:制造费用-电费 管理费用-电费 ...
借:银行存款/应收账款 贷:管理费用/生产成本(取决于你...
设备是租来的,现在不能用了,需要更换其中的一部分,12000元。运费200。问该怎么做分录
退还预收帐款的分录为什么是借这个科目?借:应收帐款--(往来单位)**公司贷:库存现金退还预收帐款分录
帐款 库存现金 科目 单位
我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了,比如是12/29领购,开了12/22日,在今年的四月发现,红字更正,并将发票联追回,想问一下,这样的操作是规范的吧?还有我开了红字和蓝字的发票,需要做什么分录么?求高手。谢谢!!!我将万元版的发票日期开的早于领购发票的日期了
发票 蓝字 红字 高手
我们老板在地税代开了24000的发票,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、企业所得税480元、营业税720元、城建税50元、堤防维护费14.4元、教育附加21.6元地方教育附加14.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢?怎么转本...企业所得税480元?怎么转本年利润、教育附加21.6元地方教育附加14我们老板在地税代开了24000的发票.4元,请问各位高手如何入账呢?要不要做预提的分录?然后月末要怎么结转呢、城建税50元、堤防维护费14.4元?我们是物业公司。这笔收入是不是该计入其他业务收入呢?请大家帮帮忙,给出详细点会计分录?谢谢了。,当时就把税就交了。其中有印花税7.2元、营业税720元展开在地税代开了建筑业统一发票当时就交税了如何入账呢?
地税 城建税 维护费 预提
我单位为07年12月新成立的小规模工业企业,由于一直处于产品开发阶段,到现在一直处于花费阶段,没有收入,请问,所购入的原材料,及办公费用如何入账,怎样做分录,谢谢指教新办小规模工业企业新产品开发阶段所耗用材料,费用处理
产品开发 阶段 费用 工业
本月A、B产品分别完工300件和200件,A产品月初在产品成本75000元本月生产成本16500元,月未在产品成本15000本月A、B产品分别完工300件和200件,A产品月初在产品成本75000元本月生产成本16500元,月未在产品成本15000元,B产品月初在产品成本50000元,本月生产成本160000元,月未在产品成本10000元,要求计算本月完工入A、B产品的总成本和单位成本并编制A、B产品完工入库的分录?本月AB产品分别完工300件和200件
产品成本 产品 生产成本 单位成本
消防器材销售结转成本的方法
消防器材 成本 方法
为什么要把生产成本结转产成品
产成品 生产成本
但是要在月底发放工资的时候一次性给他发十一十二月所有的工资,660加上十二月的960,发工资的时候该怎么做记账凭证?是发的时候再单独计提他十二月的么我们公司是当月工资下月发放,有一个离职员工上个月也就是十一月份工资已经计提了一共660元,
计提 时候 十一月份 发工资
营改增小规模纳税人开了一张2000的普通发票,怎么报税呢?怎么报税呢?营改增小规模纳税人开了一张2000的普通发票?
报税 普通发票 纳税人
签发现金支票200000元提取现金备发工资会计分录为多少签发现金支票200000元提取现金备发工资会计分录为多?
现金支票 会计分录 发工资 现金
例如:20号,销售甲商品20件,金额1000元;乙商品10件,金额500元,(其中甲商品收现500元,乙商品收现100元),请问怎么做凭证,能附凭证样稿吗?拜托了!请问怎么分录?
商品 凭证 金额 样稿
我公司2010年11月购进商品单价暂定340元,款没付,已入库存,有销售并结转成本。后因一些原因,2011年1月把这批商品的单价调整为280元,请问这个账我要怎么做啊?怎么调2010年的利润,应付账款,还有2011年剩下的库存商品?账务调整
单价 库存商品 应付账款 账务
例如管理费用结转到本年利润时,是在贷方栏写上结转的金额,那接下来的本月合计,是要结出各明细科目的本月发生额合计,还有借方发生额合计,跟贷方发生额合计吗?那结转本年利润除了在贷方栏写结转金额,还用结出各明细科目的本月发生金额吗?多栏式明细账登记问题
发生额 贷方 金额 科目
31日,按计划预提经营租入固定资产租赁费4000元,其中生产车间预提3000元,行政管理部门预提1000元。会计分录
预提 会计分录 租赁费 按计划
大家好,请问我单位(是一个分公司)要付货款,就向分公司的负责人(个人)借了30万的承兑汇票,没有背书,就直接给了那欠货款的单位,那请问我凭着这张承兑汇票的复印件,复印件上有那单位拿走承兑汇票的人的签名。可以做1.当向负责人借承兑汇票的时候做借:应收票据贷:其他应付款--**2.当承兑汇票给欠货款单位的时候做借:应付账款贷:应收票据不知道原始凭证够了没有。谢谢大家承兑汇票做账
承兑汇票 货款 单位 复印件
A公司用一张银行承兑汇票来支付我公司的货款,然后我公司又把这张银行承兑汇票转给B公司,支付货款.如何作分录呢关于应收票据的问题
承兑汇票 货款 公司 银行
接受投资人投入的设备一台,原价100000元,评估作价80000元投入使用,会计分录如何做!评估作价80000元投入使用,会计分录如何做!
会计分录 作价 投入使用 原价
1月31日A公司已承诺代甲公司偿还甲公司前欠乙公司的货款90000元,但款项尚未支付。与此同时,办妥相关手续,冲减甲公司在乙公司的投资。会计分录
公司 会计分录 代甲 货款
登总帐时发现金额和记帐凭证(没错)的金额不对我就才用了红线划掉再用黑水笔在上方写上正确的金额但我又把正确的金额写错了就没地方再改了请问这样可以把那一页的做废从新再写一页不?要不有什么办法可以处理啊请老师帮忙急啊~~~帐簿等错了怎么办
金额 总帐 记帐 帐簿
在网上看见对于低值易耗品的处理有各种不同的看法,我很想知道:1、购进低值易耗品时真的可以抵扣税额吗?如果能,是哪种类型的低值易耗品可以抵扣呢?分录怎么做?2、对低值易耗品的处理,是采取抵扣税额划算呢,还是采用摊销法划算。低值易耗品摊销/抵扣
低值易耗品 税额 类型
加载中...
软件企业研发人员工资计入什么科目?软件企业研发人员工资计入什么科目?
科目 软件 研发 人员
个人交的社保计入哪个科目????个人交的社保计入哪个科目?
科目 社保 个人
会计科目编码设计的原则是什么?会计科目编码设计的原则是什么?
会计科目 编码 原则
怎么解释盈余公积?一般涉及它的会计科目是什么?怎么解释盈余公积?
公积 盈余 会计科目
教育费附加地方教育费附加计入哪个科目?教育费附加地方教育费附加计入哪个科目?
教育费 科目 地方
直接计入当期损益包括哪些科目?直接计入当期损益包括哪些科目?
科目 损益
员工电话费计入什么科目?员工电话费计入什么科目?
电话费 科目 员工
医务室的职工教育经费记入那个科目?医务室的职工教育经费记入那个科目?
医务室 教育经费 科目 职工
企业研发项目是用于企业销售自产产品的研发,其研发支出应记入哪个会计科目?其研发支出应记入哪个会计科目?
研发 会计科目 企业 项目
退休人员退休费应计入哪个科目?退休人员退休费应计入哪个科目?
科目 人员
我一直把公司经理银行卡里的款作为其他货币资金核算、是否可以直接转到其他应收款科目?因为所有开支都用此款?跪求!是否可以直接转到其他应收款科目?
应收款 科目 货币资金 核算
这月做账,管理费用借方为30000,贷方为1500,登记明细账时不平,怎么办?做科目汇总表时管理费用也不知怎么调平,请教老师指导.谢谢!管理费用借贷方如何冲减
管理费用 汇总表 调平 借方
我单位建一办公楼,工作流程是怎样的?应分别记入什么科目?账务处理
账务 办公楼 科目 流程
计提固定资产折旧怎样做会计科目?借:管理费用---折旧费贷:累计折旧请指教!计提固定资产折旧
计提 固定资产 会计科目 折旧费
请问网络推广计入什么科目,是营业费用吗,那二级科目设为什么呢?科目
科目 营业费用 网络
企业发生的经济业务仅涉及资产要素时,会引起该要素中某些项目发生同增同减的变动。()科目汇总表核算程序的主要缺点是不能反映出帐户的对应关系。()判断对错,为什么?
要素 汇总表 帐户 核算
我司购买了一本支票,工本费是5元,手续费是15元,请问怎样做会计分录,请指教!怎样做会计科目
会计科目 我司 会计分录 工本费
如果老板跟员工谈的工资都是到手工资,就是保险和个税之类全部公司负担,我该怎么计算工资。比如一个员工的到手工资是3500元。我该如何倒推这个人的工资总额啊?还有,公司负担的保险等,计入什么科目,管理费用还是什么福利费请问如何计算工资
员工 保险 个税 福利费
我行有一个未对外经营的内设食堂,聘请一个厨师为员工做饭,并把食堂物品按用餐人数的伙食标准金额包干给厨师采购,我行与厨师签订了相关合同。厨师每天做清单列明采购的物品类别及金额、用餐人数,我行总务按旬统计用餐人数进行结算,财务人员凭总务开具的收据(从税务所购买的票据)从职工福利费科目列支单独设置账册的形式,能否由总务人员建账登记,使单独核算、物品采购票据单独保管装订,且账务不与财务人员所记的账务合并?且账务不与财务人员所记的账务合并?
账务 厨师 财务人员 用餐
购买无形资产发生的测试费如何处理我公司购买了一项非专利技术,并支付1万元。于此同时发生了测试费,花费了1000元。请问这笔业务如何进行账务处理?测试费记入什么科目?购买无形资产发生的测试费如何处理?
无形资产 非专利 账务 科目
提问