用友ERP-u8日常处理操作步骤是什么?
1。填制凭证:增加——>录入——>保存
注意以下情况:
·若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)
·金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。
· “+”号为自动找平键。
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1。填制凭证:增加——>录入——>保存
注意以下情况:
·若有辅助核算的科目,在录入科目编码后,系统自动出现相关辅助信息,选择录入。(右下角图标,双击辅助核算快捷图标)
·金额是红数时,在金额栏录入时,只需录入“-”负数即可。
· “+”号为自动找平键。
·“空格键”为借贷方切换
2。修改凭证:填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后,发现凭证有错,应先取消审核或出纳签字,然后在修改。
3。删除凭证:删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证。
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4。
常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5。出纳签字:审核凭证——出纳签字(注意:可以成批出纳签字)
6。审核凭证:审核凭证——审核凭证(注意:可以成批审核凭证)
7。
记账:记账——下一步——进入记帐报告,即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注:审核签字后的凭证,才能进行记帐。
8。账簿查询:四项联查。
以上就是本文主要内容,希望可以帮助得到你,其实只要你认真阅读,一定可以找到你想要的答案,加油。
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(一)银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行...
点击日期修改就可以,注意修改日期一定要在前面一张记账凭证...
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