开出现金支票支付生产车间水电费51000元,分录怎么做?
应分二步做分录: 借:现金--51000.00 贷:银行存款---51000.00 借:制造费用--水电费---51000.00 贷:现金--51000.00
应分二步做分录: 借:现金--51000.00 贷:银行存款---51000.00 借:制造费用--水电费---51000.00 贷:现金--51000.00收起
先通过制造费用科目过一下,最后再分摊到各产品的成本中去。
借:制造费用 900 贷:银行存款 900
一般纳税企业,增值税17%购入材料支付银存7065元该材料经加工后售价取得8190元1计算商品销售利润2计算应交纳的增值税做相关分录一般纳税人购材料一批支付7605元材料加工后售8190元求销售
材料 增值税 元求 银存
求这个分录(盘盈1台设备,其重置完全价值8000元,估计折旧额5200元,经批准作营业外收入处理)。
重置 营业 价值
我公司进口机器一台,价格617934.2,代理费1850.00,但是进口增值税缴款书是74247.5,我没有做过进口的业务,求助高手教教我怎么处理这笔业务,分录怎么写?谢谢我公司由代理公司购入一台机器,开具地税代理费发票1850.00,这个是入费用吗?分录怎么做?
代理费 机器 教教 公司
刚刚到新公司上班,看以前会计做账(物流行业),当月收到成本发票,当月付款时分录做:借:主营业务成本,贷:银行存款,直接忽略了应付账款这个科目,这样做合理么?按我的理解,是需要用应付账款科目过度的。麻烦老师们给个正解,谢谢啦!关于借:主营业务成本,贷:银行存款分录正确与否
应付账款 银行存款 科目 成本
我们公司用电汇凭证支付对方公司一笔预付费用,但对方未开收款收剧,我们应在什么时候取得对方开出的收款收剧,另外,我们应以什么为依据拿给公司领导签字同意支付这笔款项?谢谢回答。公司支付对方预付费,我们应在什么时候取得收款收剧
收剧 收款 对方 公司
我们公司是商业的,发放工资的分录应该怎么做?
商业 公司
我们公司开个儿童乐园,请问每天的收入要用什么作为原始凭证入账呢?请详细讲讲,谢谢~
原始凭证 儿童乐园 谢谢 公司
老师们:你好,麻烦你给我解答,我老板有一间公司和一间五金厂,今年大部份时间,老板把公司的桥车带去五金厂跑业务,7月30日老板对会计说:要把桥车1--7月份的折旧费(1200元/月)从五金厂划回给公司收,请问公司的分录和五金厂的分录如何写?谢谢!关于如何做这笔折旧费分录
五金厂 桥车 折旧费 老板
计提管理部门设备折旧费38000元。摊销自用专利权成本25000元分录怎么写?
折旧费 专利权 计提 成本
公司是刚开业的的..应该做到经营费用里..还是做到管理费用待摊销啊????公司购买发货单应该怎么做分录
发货单 管理费用 开业 公司
我调了仓库的期初金额,会计分录怎么做
会计分录 仓库 金额
我们新公司,我也出纳新手,都懂,我知道,比说员工有超过1600,应该交人所得税,做工资表时,我把们人所得税扣下了,知道扣钱放哪儿?记账记,没有凭证啊,我QQ564068565希望大家帮帮我关于公司代扣个人所得税
所得税 工资表 代扣 帮帮我
公司法人将私人银行账户45万转入公司公账账户的分录怎么做,这笔钱不属于公司的,属于法人自己拥有,是不是只能做笔借款分录啊。借:银行贷:其他应付款-XX因为我金蝶里面的借款已经很多,不想做借款,还有没有其他分录可以做呀,求解答。私账转公账的分录
借款 公账 账户 应付款
我去取现金,用支票,怎么做会计分录?
会计分录 支票 现金
上月分录大概如下:借:应付职工薪酬3280贷:现金1000银行存款2000其他应收款-未领工资200其他应收款80上月工资凭证已做,应扣工资80,应付工资200,做到其他应收款的贷方,请问本月该付该收实际都发生应如何做本月分录
应收款 贷方 月工资 银行存款
大家好,公司的机器设备,第月计提折旧费时要附什么凭证吗?谢谢。每个月计提折旧费时要附什么凭证
折旧费 计提 凭证 机器设备
15日,销售给联想集团甲产品一批,售价200000元,增值税34000元;乙产品一批,售价50000元,增值税8500元。款项已通过银行收讫。这笔会计分录怎么做。15日,销售给联想集团甲产品一批,售价200000元,增值税34000元;乙产品一批,售价50000元,增值税8500元
增值税 售价 联想集团 产品
买税控器的服务费怎样做分录?热水器安装费房入什么科目?买税控器的服务费怎样做分录?
税控 服务费 安装费 房入
暖,但是1月做帐没提费用.到时付款时一起做还是现在开始每月都得做,分录是什么?请高手指点.多谢!我们公司自己供暖,冬季买煤的钱大根10万多,发票得供暖结束才能给,钱现在也没付呢.该怎么做帐,11月开始供
钱大根 发票 高手 指点
斯初建帐时没有入帐的应付帐款,后商家来结帐时才发现有这批应付款,那支付这批应付帐款要如何做会计分录?期初建帐少录的应付帐款
帐款 少录 会计分录 建帐
按净利润(净利润=33450)的10%提取法定盈余公积金.按净利润的30%分配利润.求分录???
净利润 盈余 分配利润 公积金
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