某企业2002年初“坏账准备”账户的贷方余额为5000元,该年7月发生坏账损失10000元。2002年末应收账款的余额为600万元,提取坏账准备的比例为5 ‰,该企业年末应贷记“坏账准备”账户的金额为_____。<
该企业年末应贷记“坏账准备”账户的金额为35000元。2002年末应收账款的余额为600万元,应有贷方余额=600万*5‰=30000元,企业年末应贷记“坏账准备”账户的金额=30000-5000+10000=35000元
该企业年末应贷记“坏账准备”账户的金额为35000元。2002年末应收账款的余额为600万元,应有贷方余额=600万*5‰=30000元,企业年末应贷记“坏账准备”账户的金额=30000-5000+10000=35000元收起
该企业年末应贷记“坏账准备”账户的金额为35000元。 ...
年末"坏账准备"应贷记15000元. 600万*0.00...
一.12月份固定资产月初余额:办公用房_不需用500000生产设备_未使用500000生产用房_一车间1000000生产用房_二车间800000机修车间用房300000用电车间用房200000厂部办公用房500000一车间办公用房300000二车间办公用房300000二.本月发生的有关固定资产的业务:本月销售一栋厂部办公用房分录做了贷方50万元;以生产设备投资分录做了贷方50万元;购入一台机器设备分录做了贷方20万元;结转安装生产设备成本分录做了借方125703元.问题是现在要按平均年限法提取本月折旧,月折旧率为1.5%.请问各位高师能否详细指点,且罗列计算过程.新手在这里万分感谢!期待各位的解答。计提折旧问题
办公用房 车间 用房 贷方
工具领用之后,用好之后退回,工具一般反复使用,直至报废为止。那这之间是如何做会计分录呢?低值易耗品的问题
低值易耗品 工具 会计分录 问题
我公司是建筑公司,做工程的标书费用(投标没中),求分录?建筑公司求分录
标书 建筑 公司 投标
企业替个人代缴社保的会计分录是如何做的?企业替个人代缴社保的会计分录是如何做的?
会计分录 社保 个人 企业
收现金,现金收款凭证上的制单和记账分别写谁?会计还是制单??现金收款凭证上的制单和记账分别写谁?
制单 收款 现金 记账
坏账准备汇算清缴如果调整?坏账准备汇算清缴如果调整?
坏账
工程款汇入基本存款300万,又转入一般存款账户300万会计分录如何做'又转入一般存款账户300万会计分录如何做?
会计分录 存款 账户 工程款
(9月做借:银行存款贷“”应付账款吗?)固定资产怎么清理?分录?9月收到卖出固定资产全部货款,10月发票开给对方,怎么做账?
固定资产 应付账款 货款 发票
先预付一部分款,等主要才来进场后再付一部分款,竣工后一次性支付,怎么写分录和报税?
报税 进场
打字复印营改增税怎么收
一家新开的分公司,没有购进库存商品,月末的时候,计算的主营成本是用收入*30%,那月末做账要如何结转主营业务成本?分公司没有购进库存商品,如何结转主营业务成本?
库存商品 成本 分公司 主营业务
例如,我这个月开了发票200000.我是小规模。。营业税是200000*3%=6000.00改增值税后怎么算啊??营改增怎么算?
发票 增值税 营业税
养殖猪产猪仔要怎样做会计分录
猪仔 会计分录 猪产
为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?做某年12月份的业务,然后附带一张会计科目期初余额表,表上有利润分配—盈余公积—公益金年末结转本年净利润做分录借:本年利润贷:利润分配—未分配利润年末利润分配时做分录借:利润分配—盈余公积—公益金贷:盈余公积借:利润分配—应付股利贷:应付股利结转利润分配明细科目做会计分录借:利润分配—未分配利润贷:利润分配—盈余公积—公益金—应付股利由此看来年末就结平利润分配—盈余公积/公益金/应付股利,但为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?
利润分配 公积 盈余 公益金
通过报关公司缴纳关税,但报关公司没有拿出税票凭证,只有打印的总额,这是否合理?我们能否向报关公司索要税票,或是税票复印件作为凭证?报关缴税的凭证
税票 凭证 公司 复印件
题目:购进原材料分录:借:在途物资—甲材料16000—乙材料12800应交税费-应交增值税(进项税额)4896贷:应付票据33696这题如何做凭证呢?请指教!谢谢!分录是做了,但是,我不知道该用那种凭证去登记它/涉及增值税,如何做凭证?
凭证 增值税 进项税额 材料
非诚勿扰上月应收款21000元,这月到账23000元,同时这月开票19000元,请问这分录怎么做
开票 勿扰 应收款
帮忙告诉我一下工资基数、月缴存款、初期结转、本期汇缴、期末余额、新手不懂别笑话、谢谢帮忙告诉我一下工资基数
基数 期末余额 新手 笑话
原答案计提增值税时,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-未交增值税缴纳税款,借:应交税金-未交增值税贷:银行存款/现金我接手的之前会计的帐,我看他上个月的凭证里有一笔计提的增值税,如果按照老师你说的,这个月缴纳税款的凭证做完,那冲销之后应交税金-未交增值税是平了,那应交税金-应交增值税-转出未交增值税呢?你好,之前看到过一个你回答的会计问题应交增值税的答案
增值税 税金 计提 税款
公司有一辆汽车已入固定资产,不够用,同时又用了另一个老板的私人车,所产生的费用(油费、过路费、维修费等)能不能入账?需不需要签什么协议?要怎么做分录?谢谢公司车已入固定资产,不够用,同时又用了私人车,所产生的费用能不能入账
固定资产 私人 费用 油费
如果将电焊机变卖,变价收入3000,收到现金,原价11600元,已提折旧6800元。分录怎么写呀,谢谢!
电焊机 原价 谢谢 现金
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水费计入哪个会计科目?电费计入哪个会计科目?水费计入哪个会计科目?
会计科目 水费 电费
以支票支付应记哪个会计科目?以支票支付应记哪个会计科目?
会计科目 支票
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用银行存款购买现金支票计入什么科目?用银行存款购买现金支票计入什么科目?
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印花税应该入到什么科目里?印花税应该入到什么科目里?
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直接计入当期损益包括哪些科目?直接计入当期损益包括哪些科目?
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银行汇票和银行本票计入哪个科目?支票应该计入哪个科目?银行汇票和银行本票计入哪个科目?
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