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请问会计帐务怎么处?

我单位要建一个厂房,请问会计帐务怎么处理

    账务处理如下:1 购入为工程准备的物资 借:工程物资—专用材料 贷:银行存款2 工程领用物资 借:在建工程—建筑工程(厂房) 贷:工程物资—专用材料3 工程领用原材料 借:在建工程—建筑工程(厂房) 贷:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出)4 支付工程人员工资...全部

    账务处理如下:1 购入为工程准备的物资 借:工程物资—专用材料 贷:银行存款2 工程领用物资 借:在建工程—建筑工程(厂房) 贷:工程物资—专用材料3 工程领用原材料 借:在建工程—建筑工程(厂房) 贷:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出)4 支付工程人员工资 借:在建工程—建筑工程(厂房) 贷:应付职工薪酬5 剩余工程物资转作企业存货 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:工程物资—专用材料6 工程达到预定可使用状态并交付使用 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—建筑工程(厂房)。
    。收起

2017-07-20 16:15:39
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请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付...请根据某企业今年6月发生的如下业务编写会计分录。
(1)企业购进一台设备,买价10000元,运输费500元,安装费800元。各项费用均未支付。
(2)以银行存款支付上述购买设备的买价、运输费、安装费共计11300元。
(3)企业购买材料300000元,以银行存款支付。材料尚未收到。
(4)上述材料验收入库,按实际采购成本转账。
(5)仓库发出材料60000元,用于产品制造。
(6)企业与客户A签订合同,合同规定企业卖给客户A20000元的货物,企业先收取60%的货款,客户A收到货物验收合格后再收取40%的货款。按照合同规定企业收取12000元,存入银行。
(7)企业向客户A提供货物,客户A收到并验收合格,支付余款8000元。
(8)进行材料盘点时,发现材料缺少了20公斤,每公斤100元。编制了盘点报告单。
(9)经查明,原材料短缺系仓库管理不严造成的,均由仓库管理员赔偿。
(10)仓库管理员以现金支付赔款2000元。
(11)以银行存款30000元支付下半年行政管理部门租用办公用房的租金。
(12)结算本月应付职工工资,其中:生产工人工资100000元,车间管理人员工资6000元,厂部管理人员工资10000元。
(13)提取车间固定资产折旧费5000元,厂部固定资产折旧费1000元。
(14)以现金支付行政管理部门的电费500元。
(15)收到上个月销售产品的货款30000元。
(16)部分产品完工入库,实际生产成本100000元。
(17)以银行存款支付上个月欠的材料款80000元。
(18)从企业实现的税后利润中提取公积金10000元。
问题补充:业务核算!!!展开借贷记账法的应用!急急急!!!

安装费 银行存款 企业 运输费

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