为什么经营租入的固定资产的租金不计入应付账款呢?
因为应付账款主要是核算企业与供应商之间的往来款项,主要是企业发生的主营业务的商品交易等的一个核算科目,所以对于租入固定资产的话,还是走其他应付款比较合适。
因为应付账款主要是核算企业与供应商之间的往来款项,主要是企业发生的主营业务的商品交易等的一个核算科目,所以对于租入固定资产的话,还是走其他应付款比较合适。收起
应付融资租入固定资产的租赁费: 指应付给出租方因融通资金...
租入的设备.....到时还会还给别人或者公司....所以...
上月开错发票忘记作废导致开票超过80万,这个月冲红可以吗?是否就不上月开错发票忘记作废导致开票超过80万,这个月冲红可以吗?是否就不用成为一般纳税人了。上月开错发票忘记作废导致开票超过80万,这个月冲红可以吗?
开票 发票 纳税人
(9月做借:银行存款贷“”应付账款吗?)固定资产怎么清理?分录?9月收到卖出固定资产全部货款,10月发票开给对方,怎么做账?
固定资产 应付账款 货款 发票
行政事业单位楼房暖气管道维修,所支付的费用支出是否最终增加到“固定资产”价值内?谢谢楼房维修费是否计入固定资产增加额?
楼房 固定资产 维修费 增加额
请问,我们公司固定资产中没有车辆,员工私人的加油费、车辆维修费可以报销吗?若使用加油费、车辆维修费等发票来抵其他丢失的发票,公司已经同意,请问这是否合乎规范,会计这里能不能通过??请问,车辆维修费可以报销吗?
维修费 车辆 发票 固定资产
为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?做某年12月份的业务,然后附带一张会计科目期初余额表,表上有利润分配—盈余公积—公益金年末结转本年净利润做分录借:本年利润贷:利润分配—未分配利润年末利润分配时做分录借:利润分配—盈余公积—公益金贷:盈余公积借:利润分配—应付股利贷:应付股利结转利润分配明细科目做会计分录借:利润分配—未分配利润贷:利润分配—盈余公积—公益金—应付股利由此看来年末就结平利润分配—盈余公积/公益金/应付股利,但为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?为什么期初余额表里又有利润分配—盈余公积/公益金这两个明细科目的借方余额?
利润分配 公积 盈余 公益金
固定资产不在单位账上的职工房屋维修费进什么科目
维修费 科目 固定资产 职工
我公司是工业企业,但帮集团内部另一分公司垫付了6个月的电费,那个分公司由于环境评估问题没办下一般纳税人证,而其所使用的厂房都是我公司以前用的,且在电力部门登记的也是我单位的信息。电力公司开具的增值税票进项税我公司进行了抵扣,现在遇到了这样的问题,我是否可以向那个分公司开具电费的增值税票呢?谢谢大家了~~~~请问工业企业可以开电费发票吗?需要什么手续吗
电费 分公司 增值税 电力部门
请问:单位固定资产---房屋可不可以提维修费
维修费 固定资产 房屋 单位
原答案计提增值税时,借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-未交增值税缴纳税款,借:应交税金-未交增值税贷:银行存款/现金我接手的之前会计的帐,我看他上个月的凭证里有一笔计提的增值税,如果按照老师你说的,这个月缴纳税款的凭证做完,那冲销之后应交税金-未交增值税是平了,那应交税金-应交增值税-转出未交增值税呢?你好,之前看到过一个你回答的会计问题应交增值税的答案
增值税 税金 计提 税款
公司有一辆汽车已入固定资产,不够用,同时又用了另一个老板的私人车,所产生的费用(油费、过路费、维修费等)能不能入账?需不需要签什么协议?要怎么做分录?谢谢公司车已入固定资产,不够用,同时又用了私人车,所产生的费用能不能入账
固定资产 私人 费用 油费
总公司是小规模纳税人,分公司是一般纳税人,企业所得税能按总分公司政策执行吗分公司是一般纳税人,企业所得税能按总分公司政策执行吗
分公司 纳税人 所得税 政策
购买固定资产,已经验收,但是没有拿到发票,钱已经付了。是不是要先做固定资产暂估入账吖?钱已经付了。是不是要先做固定资产暂估入账吖?
固定资产 是不是 发票
自有房产,已结转固定资产,发生消防安装工程费用如何入账
消防 固定资产 房产 费用
我们单位是销售图书的一般纳税人企业,如果购进了纸张,拿到印刷厂去印刷,变成了图书。请问纸张和印刷厂的印制费怎样在结转为图书的库存再进行销售?谢谢!如何结转库存?(急!!!)
图书 印刷厂 纸张 库存
我们跟对方都是一般纳税人,采购的货物是不锈钢,对方是销售型的。满意回答加分发票问题。对方迟迟不肯开发票,现在要注销,材料刚上交,怎么要回发票
发票 对方 开发票 不锈钢
请举例说明,谢谢利润表已填好,资产负债表中的应收账款、资金、存货怎么填,已知固定资产主营业务收入和成本,管理费用
举例说明 利润表 管理费用 账款
公司出售两辆旧车,但是没有精确的收入金额(车子已经移交出去),请问该如何处理出售固定资产,收入不确定
旧车 车子 固定资产 金额
验钞机,电话等小型固定资产怎样提折旧?
验钞机 固定资产 电话
货币资金=库存现金银行存款其他货币资金应收账款=应收账款借方发生额预收账款借方发生额固定货币资金=库存现金银行存款其他货币资金应收账款=应收账款借方发生额预收账款借方发生额固定资产=固定资产-累计折旧预收账款=预收账款贷方发生额应收账款贷方发生额其他的怎么写求大神解答货币资金=库存现金银行存款其他货币资金应收账款=应收账款借方发生额预收账款借方发生额固
账款 发生额 借方 货币资金
以前年度出售的运输车辆漏做出售的账务处理了,其实车辆早就卖了,当时会计不知道,折旧表里面一直还在折旧,现在税局查到了,被要求补交增值税及罚款,请问账务应该如何处理才比较准确。(这涉及到固定资产多计提折旧,固定资产出售,以及补税问题)关健点在于是以前年度发生的事情。以前年度出售的运输车辆漏做出售的账务处理了
以前年度 账务 车辆 固定资产
买入的汽车当年未计入固定资产,下一年怎样补上固定资产下一年怎样补上
固定资产 汽车
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