企业将本年实现的利润,按规定分给投资者10万元,款项尚未支付。应该怎么做会计分录
借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润-某投资者
借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润-某投资者收起
凡是属于资产负债表右边的科目,都是贷方性科目,贷方金额大...
现金股利和股票股利有什么区别啊!俩者宣告和收到时的会计分录是怎样的啊!现金股利和股票股利的会计分录
股利 会计分录 现金 股票
我公司是新开的3月份注册的,但是5月份才正式建账,1.开办费在公司注册时用现金支付,我现在要建账是否要做笔借入现金的分录,如果不做这笔分录,现在这些钱早花了,登现金日记帐的时候就成负数了,请问这笔分录怎么做?2.公司有意部分注册资金是借的款项,其中注册完之后用支票转帐支取20万付借款,这笔怎么做?3.用支票转帐存入1万,怎么做分录?4.5月份建账可不可以把开办费计入管理费用-办公费当中,还是另设管理费用-开办费?分录
开办费 支票 管理费用 月份
用银行存款付怎样做会计分录?工伤失业羊老保险
会计分录 羊老 工伤 银行存款
企业职工李明借款1000元,用现金支付。怎么做分录怎么做分录企业职工李明借款1000元?
李明 借款 职工 现金支付
收个人现金50万元,存入银行成立了公司.已做分录,借:银存50万,贷:实收资本50万.现在这个人想办张银行卡用5万元,如何记帐?如何计帐
计帐 银存 记帐 银行卡
我公司的产品是代销,有几家发出去的货因种种原因,好几年了也没有结回款来,现在想把发出商品账结平,该怎样做呢?当初发出商品时做的会计分录是:借:发出商品贷:库存商品代销商品的问题
商品 库存商品 结平 会计分录
我们公司交社保,公司交29376,个人交16524,我当时做科目是:借:营业费用-社保45900贷:银存45900后来发现银行帐少了16524又做了一个科目调整借:其他应收款-社保16524贷:银存16524就以为个人的以后在工资里慢慢扣,这几个月扣完了,我又做了一笔冲回的帐借:银存16524贷:其他应收款-社保16524我觉得应该是正确了,但是月末的时候又多了16524,我不知道是不是我做错了,如果我做错了,现在又怎么改正呢正确的分录应该怎么做呢,希望有详细的答案有关社保科目
社保 银存 科目 应收款
A公司原持有B公司60%的股权,其账面余额为9000万元,计提减值准备100万元。20×6年1月6日,A公司将其持有的对B公司30%的股权出售给某企业,出售取得价款5400万元,当日被投资单位可辨认净资产公允价值总额为24000万元。A公司原取得对B公司80%股权时,B公司可辨认净资产公允价值总额为15000万元(假定可辨认净资产的公允价值与账面价值相同)。自取得对B公司长期股权投资后至处置投资前,B公司实现净利润6500万元。假设B公司一直未进行利润分配。除所实现净损益外,B公司未发生其他计入资本公积的交易或事项。本例中A公司按净利润的10%提取盈余公积。在出售20%的股权后,A公司对B公司的持股比例为40%,在被投资单位董事会中派有代表,但不能对B公司生产经营决策实施控制。对B公司长期股权投资应由成本法改为按照权益法进行核算。要求;编制核算方法转换的分录长期股权投资核算方法转换
公司 股权 可辨认 核算
某行政单位组织系统各部门到外地进行考察,经办人员在单位借了5万元,在考察路上收了各部门考察费现金5万元(末入单位银行存款帐)。考察回来后经办人员按当时收取各部门人员考察费开据了收款收据给予回单位报帐,请求给予帮助,如何作分录。谢谢行政单位会计分录
单位 考察费 经办 人员
我公司收到另一个公司交来的项目合作费怎么做分录呢?那我们付给另一个公司的项目合作费是不是做相反分录就可以呢?先谢谢大家了。收到项目合作费
项目 公司 谢谢 是不是
我的会计分录错了怎么办?当月有个员工离职(不需要考虑社保问题)我做了如下错误分录:借:应付职工薪酬2000贷:现金2000请问该怎么办?会计分录问题
会计分录 怎么办 薪酬 问题
营改增收入超过三万的怎么做分录?营改增收入超过三万的怎么做分录?
请各位老师帮帮忙公司是做土石方工程的,工人是包吃包住,关月薪。工地伙食团购买的佐料、用的水电气房租等费用及工人的生活费用、住宿费用怎么做分录,是做进工程施工内吗?另外此工程发生业务用餐(如请国土测绘队或城管等吃饭)是做管理费用-业务招待费还是工程施工-间接费用-业务招待费。在这里先感谢各位了。这笔业务怎么做
招待费 业务 工程施工 包吃包住
包装物,在出售和出租时的会计分录分别是什么?在出售和出租时的会计分录分别是什么?
会计分录 包装物
销售出去的商品,还没有收到现金.现在退回来了,分录是怎么样做的呢?是不是借:库存商品贷:应收账款那主营业务收入是不是也要做一笔来冲销呢?因为主营业处收入也相应减少啦!如果是上个月销售这个月退回呢?在上个月月末的时候不是已结结转成本了吗??而这个月退回,是不是还要做一笔来冲结转成本那一笔呢?我认为是借:主营业务收入贷:应收账款再借:库存商品贷:主营业务成本商品退回的分录?
库存商品 主营业务 账款 是不是
某运输企业因提供运输劳务而取得一张7月1日签发的面值10万元,期限6个月的带息商业承兑汇票,票面利率4%。该企业持有4个月后向银行贴现,贴现率6%,双方约定债务人未按期偿还时,申请贴现企业附有向银行还款的责任。要求做企业贴现时及到期的会计处理。(主要是到期时的)问一个会计分录
企业 会计分录 承兑汇票 贴现率
现在单位要求1000元及以上的费用及借款等都要走银行支付,为职工开出现金支票,其会计分录为:借:管理费用(其他应收款)等1000元贷:银行存款(银行付款凭证)1000元这样做分录对吗?用现金支票支付单位职工款项
现金支票 职工 会计分录 单位
1、某公司2010年末分配利润是4980.812011年末分配利润是-11798.042012年末分配利润是3712.98。以上三年末分配利润从末结转过,求结转的分录。2、上述公司在2012年初建立用友电脑账。初始数据全部取自于2011年12月资产负债表里的数(即末分配利润初始数据是-11798.04).现在用电脑记账做结转末分配利润的分录,怎么做。末分配利润结转的问题
分配利润 电脑 用友 记账
回单摘要贷款收回凭证怎么做分录回单摘要贷款收回凭证怎么做分?
凭证 贷款
我司新购了一部货车,这部货车是用来运货的,那它的保险费可不可以列入管理费用的保险费,因为我没有设销售费用!觉得再设一个销售费用太麻烦了!帮忙分析下会计分录
销售费用 保险费 货车 我司
计提长期借款利息352000元,其中应予资本化的借款利息330000元怎么写会计分录其中应予资本化的借款利息330000元怎么写会计分?
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