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关于增值税会计分录的问题?

关于增值税会计分录的问题

1、借:在建工程117000贷:银行存款117000为厂房工程领用,进项税不得抵扣。2、借:固定资产800俯海碘剿鄢济碉汐冬搂00应交税费-应交增值税(抵扣固定资产进项税)13600贷:银行存款93600

1、借:在建工程117000贷:银行存款117000为厂房工程领用,进项税不得抵扣。2、借:固定资产800俯海碘剿鄢济碉汐冬搂00应交税费-应交增值税(抵扣固定资产进项税)13600贷:银行存款93600收起

2017-08-03 23:44:11
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该厂10月份发生以下经济业务:1.购入材料一批,材料当即验收入库,货款15000元尚未支付。借:原材料15000贷:应付账款150002.收到国家拨入资金120000元,款项存入银行。借:银行存款120000贷:实收资本1200003.签发转账支票交纳税金16000元。借:应交税金16000贷:银行存款160004.通过银行汇款,偿还前欠异地供应单位货款30000元。借:应付账款30000贷:银行存款300005.原购货单位所欠货款15000元收到存入银行。借:银行存款15000贷:应收账款150006.从银行取得偿还期为半年,年利率为8%的一笔借款25000元,直接用以偿还前欠供应单位货款。借:应付账款25000贷:短期借款250007.车间生产产品领用材料一批,计50000元。借:生产成本50000贷:原材料500008.向购货单位预收销货款20000元存入银行,下月交货。借:银行存款20000贷:预收账款200009.向租入单位收取包装物押金,计现金2500元。借:库存现金2500贷:其他业务收入250010.将超过库存限额的现金1800元存入银行。借:银行存款1800贷:库存现金180011.向供应单位预付购料款20000元,由银行转账付讫,下月收料。借:预付账款20000贷:银行存款.采购员刘长江借支差旅费1000元,以现金支票付讫。借:其它应收款1000贷:库存现金100013.原开出的商业汇票到期,由银行转账支付票款25000元。借:应付票据25000贷:银行存款.原收到的商业汇票到期,收到票款8000元存入银行。借:银行存款8000贷:应收票据800015.收到购货单位签发承兑的三月期无息商业承兑汇票一张,面值为12000元,用以抵付原欠货款。借:应收账款12000贷:银行存款1200016.接受其他企业捐赠新机器一台,价值21000元。借:固定资产21000贷:资本公积.按规定程序,将盈余公积18000元转增资本金。借:盈余公积18000贷:实收资本1800018.以银行存款26000元、现金800元支付产品生产发生的费用。借:制造费用26000贷:银行存款26000库存现金80019.购入材料一批,材料当即验收入库,货款计50000元,由银行转账支付10000元,其余暂欠。借:原材料50000贷:银行存款10000应付账款.签发转账支票偿还到期的银行借款,其中:短期借款60000元,长期借款20000元。借:短期借款60000长期借款20000贷:银行存款签发现金支票从银行提取现金1700元。借:库存现金1700贷:银行存款170022本月生产完工验收入库一批产品,结转该批产品的实际生产成本60000元。借:库存商品60000贷:生产成本60000请高手帮我指正下面的分录题

银行存款 库存现金 货款 银行

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