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多余款我该如何做会计分录?

有人持银行承兑汇票到我公司进行贴现,多余款我该如何做会计分录?

应该是贴现扣点。 比如:多余款为1000借:银行存款(或现金) 多余款 1000借:财务费用 负多余款 (负数填列) -1000如果你单位用财务软件核算,冲减的 财务费用 最好在借方用负数填列,否则,月末结转麻烦。手工账无所谓。

应该是贴现扣点。 比如:多余款为1000借:银行存款(或现金) 多余款 1000借:财务费用 负多余款 (负数填列) -1000如果你单位用财务软件核算,冲减的 财务费用 最好在借方用负数填列,否则,月末结转麻烦。手工账无所谓。收起

2017-08-25 08:34:21
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