预付A公司货款30000元,开出转账支票支付、这笔会计分录怎么写
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#借:预付账款——A公司30000 贷:银行存款3000...
做账可不能怕麻烦,该设的科目还得设 预付账款核算收到发票...
汽车公司装璜佣金及付款怎样做分录
装璜 佣金 汽车 公司
交收服务费属于营改增吗
服务费
公司进帐一笔款。这笔款不是收入,是老板自己的,我还要把钱转给老板。会计分录怎么走
老板 会计分录 公司
为什么发出货物预收账款会减少请用分录说明
账款 货物
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛预收款可以冲成本吗,
借方 预收款 成本 负数
预收款可以冲成本吗,借方是预收账款,借方是主营业务成本负数这笔分录对嘛
借方 成本 预收款 负数
如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢如果这个月的进项发票不想抵扣了,以后也不用来做抵扣用了那应该怎样做分录呢
进项 发票
8月换财务软件设初始数据时,其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?其他应收款中的借款漏记了一万元,请问现在要怎么调账补上?会计分录怎么做?
漏记 会计分录 应收款 借款
自有房产,已结转固定资产,发生消防安装工程费用如何入账
消防 固定资产 房产 费用
我们单位是销售图书的一般纳税人企业,如果购进了纸张,拿到印刷厂去印刷,变成了图书。请问纸张和印刷厂的印制费怎样在结转为图书的库存再进行销售?谢谢!如何结转库存?(急!!!)
图书 印刷厂 纸张 库存
17年6月份收到的进项发票,10月份才发现没有认证抵扣没有做账,该怎么处理(一般情况下,我们都是当月收到的发票当月认证抵扣然后结转成本)跨月进项发票如何处理
发票 进项 月份 成本
公司为甲方城建房屋,甲方工程款不到位,双方签订协议甲方把应付工程款金额,以银行贷款形式支付利息.公司收到利息后应怎样进行帐务处理.请写出会计分录,谢谢!公司实际没有贷款,只是收取了利息.利息入账问题
甲方 利息 工程款 帐务
会计科目里厂房清洁用具怎么登记分录
会计科目 用具 厂房
补充:但是银行是6月1日才收到款的,请问5月份怎么做呢5月30日现金存入公户,但公户6月1日才到账,怎么做分录
公户 现金 月份 银行
在建工程领用原材料和库存商品的处理。领用库存商品是视同销售吗?需要结转成本吗?以下分录是否正确?领用原材料借:在建工程贷:原材料应交税费--应交增值税(进项税额转出)领用库存商品①若是用于房屋等不动产在建工程借:在建工程贷:库存商品应交税费---应交增值税(进项税额转出)②若是用于机器设备等动产在建工程借:在建工程贷:库存商品这边的两种情况都要结转库存商品成本吗?在建工程领用原材料和库存商品的处理。领用库存商品是视同销售吗?需要结转成本吗?
库存商品 工程 原材料 进项税额
为建庙支出的人工费用的会计分录怎么做?
会计分录 建庙 人工 费用
以前期间已计入管理费用的费用而本期又被退回怎么做分录
管理费用 费用
各位高手我们九月收到利息4.2710月7.46元12月11.02元现在该怎么做账做分录啊是要记到收入再交所得税吗听别人说红字冲减?不是很理解求大神解答啊我们是新开的企业九月开业的我们有软件和手工帐分别怎么做啊??急切啊快报税了谢谢了收到22.75得人利息怎么做账啊?
利息 大神 快报 所得税
某公司2008年12月31日部分账户的余额资料如下表:账户名称借方余额贷方余额账户名称借方余额贷方余额应收账款200000生产成本90000—甲公司268000应付账款236000—乙公司68000—A公司336000坏账准备(应收账款)9000—B公司100000原材料520000预收账款153000周转材料83000—丙公司185000库存商品226000—丁公司32000在途物资71000利润分配3300001、根据上表资料可以填列资产负债表中下列()等项目的期末余额。A应收账款B存货C预付账款D未分配利润2、根据上表资料填列的资产负债表中,“应收账款”项目的期末余额为()A200000元B268000元C291000元D300000元3、根据上表资料填列的资产负债表中,“预收账款”项目的期末余额为()A253000B185000C153000D1000004、根据上表资料填列的资产负债表中,“存货”项目的期末余额为()A603000B829000C900000D990000求教一道资产负债表会计题,需详细求解过程,谢谢
账款 负债表 期末余额 资料
以前年度销售未结转成本要怎么办
以前年度 怎么办 成本
计提管理人员本月工资,应该怎么做分录?请附加解释
计提 管理人员
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购消防器材如果计入管理费用,应该属于什么明细科目?
消防器材 管理费用 科目
只收到银行发来一张单说扣了国税扣了地税,那怎么记会计科目,商品流通企业。国税地税只知道总数科目
国税 地税 会计科目 科目
固定资产贷款利息计入哪个科目?固定资产贷款利息计入哪个科目?
科目 固定资产 利息 贷款
据本人了解,现在不少的企业尤其是私营企业,在应付工资核算方面,当月记入成本费用的工资总额大多是根据公司员工上月考勤或业绩情况计算的应付工资,先记入应付工资再进行分配到成本或费用;在计算企业所得税时会有时大于计税工资额,有时小于计税工资额;有的企业先按计税工资提取,并按照提取额直接分配到成本或费用;实际支付工资时,只列入应付工资科目,这样形成支付数大于提取数时,会造成应付工资的借方余额,如支付数小于提取数时,会形成贷方余额;势必形成借方余额时少计成本费用;贷方余额时多计成本费用。究竟那个方法合适,本人看法为前一种办法,请同行提出合适意见或办法。计税工资问题
计税 成本费用 贷方余额 借方余额
房地产公司前期费用应计入哪个科目?
科目 费用 房地产 公司
我司主营业务是驾驶证培训,一次性补贴给教练员一年2000元费用,有的一次性补贴五年10000元,应该如何做会计科目处理?请教各位,讲明白,谢谢!!!补贴费用应计入什么科目?
补贴 费用 会计科目 我司
公司购买2055589.2元的棉花但是货在路上票什么都没有到是不是应该写借:在途物资-棉花贷:银行存款等棉花回来后借:库存商品应交税费-应交增值税贷:在途物资棉花销售后借:应收账款贷库存商品如果写的不对帮我指点出来哪里的错误.会计科目怎么写
库存商品 棉花 物资 会计科目
假如甲公司的主营业务是生产,销售A产品的。但它预收乙公司购买原材料的钱,请问如何设会计账户,是用银行存款和预收账款吗不是主营业务的收入,预收到的款项应设什么会计科目,会计账户
主营业务 账户 会计科目 账款
听说税控电脑可以抵税,可固定资产又不允许抵扣,买电脑加税卡共花了5566元,怎么处理阿?电脑入什么科目阿?急,谢谢各位购入税控电脑,入什么科目
电脑 税控 科目 税卡
买税控隔离卡计什么科目
税控 隔离卡 科目
汽车销售企业,企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?企业筹建中,在建工程的污水处理费计入哪个科目?在建工程还是管理费用?
工程 管理费用 污水处理 科目
我公司一次性购入几台注塑机,因本公司无吊装设备,只能请专业的吊装公司装卸,故会发生上万元的装卸费用,请问这些费用要记入设备成本吗?如何分摊?设备吊装费记入哪个科目
吊装 注塑机 费用 因本
事业单位预收款项不多的单位,可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,是计入应收账款科目贷方呢?这两个是不一样吗?可以将预收账款直接计入应付账款账户贷方,为什么预收款项不多的企业,
贷方 预收款 账款 应付账款
筹建期间未付的部分装修费用应计入什么科目
科目 费用 部分
物业公司停车场收入计入哪个科目
物业公司 停车场 科目
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
准则下的待摊费用各位好,新准则下取消了待摊费用这个科目,那在实际发生需摊销的业务时,以下帐务处理是否正确,盼讨论:假设1月支付本年度房租12000元,同时收到租赁发票,在发生时直接记入“预付账款”借:预付账款12000贷:银行存款12000在每个月也要同之前的“待摊费用”一样,在每月内平均将预付账款结转为费用借:管理费用1000贷:预付账款1000租赁发票附在第一次摊销后新准则下的待摊费用
待摊费用 账款 准则 发票
麻烦了,企业营业执照办理日期是2010年10月,我应该怎么摊销,以前用做它用,而且是2010年1月1日至2019年月12月31日企业的租赁协议上租金是一次付了20年的租赁费计入哪个科目?
租赁费 营业执照 科目 企业
在资产负债表季报里,税务局说小企业没有预收帐款这科目,怎么做调怎才能使资产跟负债及所有者之间平衡资产负债表里没有预收帐款怎么办
帐款 税务局 资产 资产负债
我们是设备生产厂,往往要收客户一定比例的预付款,由于经济形势不是很好客户迟迟不来提货,造成预收账款科目余额过高,能否将再收到的预收账款记入其他应付款?这样做有什么麻烦?可行么?请各位大侠们指点能将预收客户的款项,记入其他应付款吗
应付款 账款 客户 大侠
我公司采购一批电冰箱作为职工福利计入职工公共设施及活动,往来是应该进应付账款还是其他应付款科目呢应付账款还是其它应付款
应付账款 应付款 职工福利 电冰箱
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