厂部职工李丰出差回来,报销差旅费1200元,交回现金300元,请结清借款。怎么写会计分录
出差前借款借:其他应收款——李丰1500贷:现金1500出差回来借:销售费用1200现金300贷:其他应收款——李丰1500
出差前借款借:其他应收款——李丰1500贷:现金1500出差回来借:销售费用1200现金300贷:其他应收款——李丰1500收起
分录以下:借:管理费用3000现金2000贷:其他应收款...
入库可以暂估,可是出库呢,能这么做吗借:制造费用贷:低值易耗品能结转成本吗。下月初又该怎么做。暂估可以冲红,计入制造费用的又该怎么办发票未到如何做账
制造费用 低值易耗品 出库 入库
税控盘390,技术服务费430,能够全额抵减,如何做分录?公司新购买的税控盘,如何全额抵减?
税控 全额 服务费 技术
原价140元,团购价是70元。商家从每张券中扣0.5元。本月一共卖了50张券会计分录怎么做
会计分录 张券 原价 商家
单位现金买1590元税控盘,地税的,可以抵营业税1419.65元,抵城建税99.37元,抵教育附加费42.59元,抵地方教育附加费28.39元要怎样做买税控盘分录,和抵税分录单位现金买1590元税控盘?
税控 附加费 现金 城建税
管理费用结转本年利润用三栏式明细账怎么登记
栏式 明细账 管理费用 利润
我公司2009年购进A公司设备一台,购进入账后开始就提折旧了,下欠A公司315万元设备款,由于设备质量问题2014年6月经法院判决A公司赔付我公司400万元,我的问题:1、315万元应怎样处理账务。2、收到的400万应怎样做会计分录。3、是否调减固定资产原值315万?4、以前提取的折旧(315万元)的这部分折旧是否冲回,请高手解答,谢谢我公司购进设备一台,由于质量问题,对方赔付给我公司400万元,请问怎么做分录
公司 会计分录 问题 质量
在填列资产负债表"资产"项目时,对资产类账户金额起抵减作用的账户有在填列资产负债表“资产”项目时,对资产类账户金额起抵减作用的账户有ACDA累计折旧B坏账准备C材料成本差异(借方)D材料成本差异(贷方)不明白为什么有D材料成本差异贷方不应该相当于节约吗为什么会起到抵减作用呢?????打错了答案是ABD在填列资产负债表"资产"项目时
资产 负债表 账户 贷方
营改增购买的税控设备包括哪些
税控
什么叫发票的记账联?成本计算和财产清理什么意思(财务报表前的步骤,不是核算记账凭证后就可以了吗)?资产和资本区别:例如有40万然后借银行60万买了100万的房子,哪个是资本和资产?物品不用了怎么做账:例如电脑中的内存条小了,得换大的,那个小的怎么做账啊?会计问题
记账 内存条 成本计算 资产
这批货含税的。,请问分录如何写本月订购一批货品1万元,先支付订金3000,次月收到4000元的货,款项己付
批货 含税 订金 货品
我这个月29日刚办的机打发票,买的税控盘,还没有用它开发票,下个月用拿报税盘报税去么?昨天买的机打发票,税控盘报税盘,我是营改增小规模,还没有用机器打发票,那下个月我还用去报税么?还没有用它开发票,下个月用拿报税盘报税去么?
报税 发票 税控 机打
照片上的如何做会计分录?可是复式会计分录吗?
会计分录 复式 照片
发票开来了全款2000那么我这个月该怎么做呢?请那高手提点哈?谢谢之前预付一笔款项当时发票还没有到。我做分录是:借:其他应收款1000贷:银行存款1000.现在怎么做?
发票 全款 应收款 银行存款
宁波营改增后,怎么知道住宿增值税普通发票代码归属地
普通发票 增值税 住宿 宁波
我公司一台装载机抵顶应付款如何做凭证
抵顶 应付款 凭证 公司
我公司股东从一个人更换为另外两个人,实收资本没有变化,要用什么原始凭证变更实收资本明细,请前辈指点一下,不胜感激!!!实收资本明细变更的原始单据是什么?
资本 原始凭证 不胜感激 单据
会计电算化怎么把已记账的凭证删除?会计电算化怎么把已记账的凭证删除?
电算化 记账 凭证
转存的钱要怎样做会计分录
会计分录
例如9月的工资是不是在9月做计提分录,然后10发放的时候在做发放分录,?我们公司做的是10月计提9月的在发放9月的,这样做规范么?工资发放及计提的分录怎么做
计提 规范 是不是 时候
购进商品、接受劳务支付现金的推导公式:主营业务成本其他业务成本(对应存货减少的部分,如:销售材料结转的成本)存货的意外减少(指的是未对应“主营业务成本”和“其他业务支出”的存货减少部分。如:管理部门领用材料)(存货期末余额-期初余额)(应付票据的期初余额-期末余额)(应付账款的期初余额-期末余额)(预付账款的期末余额-期初余额)本期进项税发生额-存货的意外增加(指的是非购买渠道造成的存货增加。如:折旧计入制造费用的部分;应付职工薪酬计入“生产成本”或“制造费用”的部分)关于上面这个公式,我就想问存货,应付票据,应付账款是期初余额减期末余额还是期末减期初,这个是怎么确定的呢有关现金流量表
期初余额 存货 期末余额 制造费用
怎样计算预付款项,预收款项,应付账款,应收账款计算啊?为什么不能通过总账直接填写的?无从下笔啊。会计科目期末余额借方贷方库存现金380银行存款65000其他货币资金1220应收账款36400坏账准备500原材料27400库存商品41500材料成本差异1900固定资产324500累计折旧14500固定资产清理5000长期待摊费用39300应付账款31400预收账款4200长期借款118000实收资本300000盈余公积1500利润分配8700本年利润50000合计535700535700应收账款有关明细账期末余额情况为:应收账款-A公司贷方余额5000应收账款-B公司借方余额414004.应付账款有关明细账期末余额情况为:应付账款-C公司贷方余额39500应付账款-D公司借方余额81005.预收账款有关明细账期末余额情况为:预收账款-E公司贷方余额7200-F公司借方余额3000流动资产合计(188600)元,怎样计算出来的。怎样计算预付款项,应收账款计算啊?
账款 应付账款 期末余额 贷方余额
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