供应商当月发票没开货已收到并发给客户,当月未开销项发票账务如何处理单位发票都是一一对应的,一张进项对应一张销项,没有多余的发票,这个月有两批货已经收到并发给客户,但供应商没有开来进项发票,我单位也没开发票给客户,账务上如何处理呢?
你好!有两个方法:第一个:收到供应商的货,根据收料单做估价入账,发货给客户做未开票销售收入,申报缴税;第二个:在备查薄上记载,收到发票后再开票做收入,申报纳税。(税法不允许,滞后销售)。如满意请采纳!第一个方法要做暂估入账,发出货物要做未开票销售收入,发票到了还得冲销,下个月开票的时候再做,出库单相差1 个月问题不大的是的,
你好!有两个方法:第一个:收到供应商的货,根据收料单做估价入账,发货给客户做未开票销售收入,申报缴税;第二个:在备查薄上记载,收到发票后再开票做收入,申报纳税。(税法不允许,滞后销售)。如满意请采纳!第一个方法要做暂估入账,发出货物要做未开票销售收入,发票到了还得冲销,下个月开票的时候再做,出库单相差1 个月问题不大的是的,收起
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