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摊销待摊费用时应如何做会计分录?

摊销待摊费用时应如何做会计分录?

    本月摊销的直接做管理费 借;管理费用-保险 1000 贷:银行存款 1000 除本月份摊销的外全部转入待摊费用 借:待摊费用 11000 贷;银行存款 11000 每月分摊时 借:管理费用--保险 1000 贷:待摊费用 1000 每月结利润时,将此笔分摊费用转入本年利润。
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    本月摊销的直接做管理费 借;管理费用-保险 1000 贷:银行存款 1000 除本月份摊销的外全部转入待摊费用 借:待摊费用 11000 贷;银行存款 11000 每月分摊时 借:管理费用--保险 1000 贷:待摊费用 1000 每月结利润时,将此笔分摊费用转入本年利润。
    ###新准则中无待摊费用科目了,正确做法应该是这样: 借:预付账款12000 贷:银行存款12000 借:管理费用1000 贷:预付账款1000 借:本年利润1000 贷:管理费用1000###1。
    借:待摊费用 -保险 12000 贷:银行存款 12000 2。借:管理费用 1000 贷:待摊费用-保险费 1000###借:待摊费用12000 贷:银行存款12000 借:管理费用1000 贷:待摊费用1000 借本年利润1000 贷:管理费用1000###1、以银行存款支付时借:待摊费用—财产保险费12000元 贷:银行存款12000元 2、摊销时借:营业费用—财产保险费1000元 贷:待摊费用—财产保险费1000元 3、月末转入本年利润账户时借:本年利润1000元 贷:营业费用—财产保险费1000元###会计分录: 借:预付账款12000 贷:银行存款12000 借:管理费用1000 贷:预付账款1000 借:本年利润1000 贷:管理费用1000###应该进管理费用的。
    支付时做 借:待摊费用 120000 贷:银行存款 120000 每月摊销时做 借:管理费用-财产保险费 10000 贷:待摊费用 10000 月末结转时做 借:本年利润 10000 贷:管理费用-财产保险费 10000###1。
    先将财产保险费计入待摊费用: 借:待摊费用——财产保险费 12000。00 贷:银行存款 12000。00 2。将财产保险费每月分摊到费用: 借:管理费用——财产保险费 1000。
  00 贷:待摊费用—-财产保险费 1000。  00 3。月末结转利润: 借:本年利润 1000。00 贷:管理费用——财产保险费 1000。
  00 财产保险费应计入管理费用。
    ###如果是预交保险费,则计入待摊费用,具体分录如下, 预交时候时,借:待摊费用-财产保险费 12000 贷:银行存款或现金 12000 每月摊销时,借:管理费用或经营费用或制造费用 1000 贷:待摊费用-财产保险费 1000 月末结转利润时,借:本年利润 1000 贷:管理费用或经营费用或制造费用 1000 管理费用或经营费用或制造费用,视情况而定。收起

2017-10-21 11:09:39
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1-6月的房租发票,但是还没有付款分录:借:待摊费用-房租费贷;其他应付款每月房租摊销:借:管理费用-房租费贷:待摊费用-房租费

1-6月的房租发票,但是还没有付款分录:借:待摊费用-房租费贷;其他应付款每月房租摊销:借:管理费用-房租费贷:待摊费用-房租费收起

2017-10-21 11:09:40
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