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分配结转本月应付电力公司电费7100元,其中生产甲产品3000元,生产乙产品3100元,车间办公室400元,行政管理部门600元

借:生产成本-甲产品3000 -乙产品3100 制造费用:400 管理费用:600 贷:应付账款 7100

借:生产成本-甲产品3000 -乙产品3100 制造费用:400 管理费用:600 贷:应付账款 7100收起

2009-03-05 11:39:16
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觉得应付账款不妥,因为应付账款同应收账款一样,是由于购买商品或接受劳务产生的,我觉得这个应该换成 其它应付款,更好些

觉得应付账款不妥,因为应付账款同应收账款一样,是由于购买商品或接受劳务产生的,我觉得这个应该换成 其它应付款,更好些收起

2009-03-06 23:23:27
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