以前年度损益调整我公司企业所得税年度纳
哈~可能他们都理解错你的意思了,你的意思是发生了10000的业务招待费,那分录你是没有错的:
借:管理费用-业务招待费 10000
贷:现金 10000
10000的业务招待费,那就需要2000000的销售收入才可以计提这么多,既然现在你的收入不到2000000万,那你就要在企业所得税申报表上进行调整,那主表上面不是有一行纳税调整额吗?你就用10000减去按实际收入×0。 5%得到的数字填到那去就行了,会计上不需要特别的处理,分录、会计报表都不做调整。
哈~可能他们都理解错你的意思了,你的意思是发生了10000的业务招待费,那分录你是没有错的:
借:管理费用-业务招待费 10000
贷:现金 10000
10000的业务招待费,那就需要2000000的销售收入才可以计提这么多,既然现在你的收入不到2000000万,那你就要在企业所得税申报表上进行调整,那主表上面不是有一行纳税调整额吗?你就用10000减去按实际收入×0。
5%得到的数字填到那去就行了,会计上不需要特别的处理,分录、会计报表都不做调整。收起