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社保计提和缴纳有差额的会计账务如何处?

社保计提和缴纳有差额的会计账务如何处理

先按实际缴纳的:借:应付职工薪酬,贷:现金然后月末按余额计提,借:管理费用,贷:应付职工薪酬

先按实际缴纳的:借:应付职工薪酬,贷:现金然后月末按余额计提,借:管理费用,贷:应付职工薪酬 收起

2017-12-21 17:11:13
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