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用友U8里,怎样找到总账下--期末处理

2.这个期末处理是由账套主管做还是会计做呢?请说操作步骤.\\\\请回答二问.

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2008-01-07

0 0

    1、用友U8里,怎样找到总账下--期末处理 登录企业门户——总账——期未,选择你希望处理的事项,如:转账生成、对账,结账等等。 2、这个期末处理是由账套主管做还是会计做呢? 通常情况下这个期未处理是由有权限的操作员(软件中不叫会计)做,结账多数情况下是由账套主管完成的。
     【操作步骤】 1、单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】菜单,显示"转账生成"界面,上面提供可供选择的转账方式; 2、选择您要进行的转账工作(如:自定义转账、对应结转等),选择要进行结转的月份和要结转的凭证。
  操作方法:在"是否结转"栏内选择是否结转,选中后显示不同的背景颜色。  这里的转账凭证是在转账定义中设置好的凭证。 3、选择完毕后,按〖确定〗按钮,屏幕显示您将要生成的转账凭证。
   4、按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。 5、若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入,可直接在当前凭证上进行修改即可。   6、当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时,按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。
   提示 1、由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的,所以在进行月末转账工作之前,请先将所有未记账凭证记账,否则,生成的转账凭证数据可能有误。 2、如果您使用了应收、应付系统,那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。
     3、单击六种转账功能选项右侧的 按钮,可调出相应的转账定义功能,对转账定义进行修改。 。

2008-01-07

319 0

1、这个由会计制单人做。 2、本月份所有凭证录入、审核、记账完毕后,再作期末业务处理。 3、期末业务处理程序: 点总账下转账生成---进入转账生成界面---选择“期末损益结转”---选择要进行结转的月份---双击要结转的凭证----点击“确定”按钮,即可结转。

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