分配结转本月职工工资120000元,其中生产工人工资100000元(生产工人工资按工时分配,甲产品12500工时,乙产品7500工时),车间管理人员工资950元,工厂行政部门工资10500元
借:生产成本 ——甲产品 100000/(12500+7500)*12500=62500 生产成本——乙产品37500 制造费用950 管理费用10500 贷:应付工资111450
借:生产成本 ——甲产品 100000/(12500+7500)*12500=62500 生产成本——乙产品37500 制造费用950 管理费用10500 贷:应付工资111450收起
这样也可以。但你得做出明细,如果实在没办法分开,你可以按...
1.从银行提取现金56000元,支付职工工资。其中:生产...
收到银行汇票的余款怎么做分录
银行汇票
工程发票本月开了,工程2个月后开工要确认收入吗?分录怎么做?
工程 发票
上月发票未到的材料已领用,实际到货价格与暂估价格不一致,如何处理?比如暂估价格为10元/公斤,领用10公斤,则计入生产成本的金额为100元,下月收到发票发现实际价格为20元/公斤,那么如何处理?如果冲减上月的生产成本,还有意义吗?因为上月的生产成本已经结转,计入上月损益了,探讨一下?上月发票未到的材料已领用,实际到货价格与暂估价格不一致,如何处理?
发票 价格 生产成本 实际
购买的实际货物金额与发票金额不一致怎样做会计分录
金额 会计分录 发票 货物
北京<营改增后>,没有建筑费普通增值税发票可以退钱吗
发票 增值税 普通 建筑
请问到了年末本年利润的余额一定要结转吗?如果到了下年2月发现没有结转怎么办?
余额 怎么办 利润
我现在还不太清楚.比如我是小规模纳税人,取得了发票.怎样做帐才可以企业所得税交少一点/.给个具体过程,比如怎样做分录和填企业所得税申报表如果有发票,是怎么做入成本
发票 所得税 申报表 企业
上月暂估入库100元,已转成本;本月发票拿到是110元;补上月少结转10元(借:主营业务成本10元,贷库存商品10元)用什么作为原始凭证?)上月暂估入库时价格是10元入、出库单都已打印;本月到票到11元入、出库单还要重新打印吗?怎么弄麻烦计清楚点?补上个月少结转销售成本用什么作为原始凭证?/
原始凭证 出库 入库 成本
19万元货款已经给开发票了我公司电汇货款20万,实际应付19万,有1万元余款,余款做下次进货用,怎样做凭证呢?
货款 电汇 开发票 凭证
求EXCEL做会计全套帐表丁字账,分录、明细账、试算平衡表、资产负债表、利润表和现金流量表及固定资产折旧,一整套的,我是新手,没经验我的邮箱是:adc_56042@163.com我想求的是由T字型表自动生成科目汇总表,资产负债表,损益表,现金流量表的模板,
现金流量 负债表 平衡表 汇总表
A公司以购买材料(B公司)名义向银行贷款,货款打入B公司后,A公司叫B公司又把货款打回来了,会计分录怎么写???A公司以购买材料(B公司)名义向银行贷款,货款打入B公司后又打回来了会计分录怎么写??
公司 货款 会计分录 银行贷款
收取宽带费如何做会计分录
会计分录 宽带
公司缴契费如何做凭证?
契费 凭证 公司
上个月开的发票少做了10块钱收入,请问这个月补上的时候该如何做分录?上月发票少申报了增值税如何做分录
发票 块钱 增值税 申报
上月暂估入库100元,并已结转成本;本月拿到发票是110元,补少结转10元(借主营业务成本10元,贷库存商品10元)用什么单据作原始凭证??请各位给予帮助、、、、补上月少结转成本用什么作为凭证?
成本 库存商品 原始凭证 给予帮助
记账后在当年内发现记账凭证所记的会计科目错误,导致账簿记录错误,可以采用红字更正法;更正方法是:记账凭证会计科目错误时,用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证,以示注销原记账凭证,然后用蓝字填写一张正确的记账凭证,并据以记账.)问题是先在账簿上...记账后在当年内发现记账凭证所记的会计科目错误,导致账簿记录错误,可以采用红字更正法;更正方法是:记账凭证会计科目错误时,用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证,以示注销原记账凭证,然后用蓝字填写一张正确的记账凭证,并据以记账.)问题是先在账簿上冲销“冲销某月某日凭证”应该用红字写还是蓝字?还是就金额用红字?还是都用红字写?然后又写入新的,“更正某年某月用蓝笔写?展开红字更正法账簿的登记?
记账 凭证 红字 账簿
我们公司买了一批材料购销合同上写的是32000然后银行付款金额也是32000可是收到的增值税专用发票加上税额是29322.24我们公司老板娘说没关系的,说什么拿来冲预付我应该怎么做会计分录发票金额少开怎么办
专用发票 金额 会计分录 税额
企业用银行存款为我垫付费用,在工资中扣除,会计分录:借:应付职工薪酬贷:银行存款对吗?
银行存款 会计分录 薪酬 职工
上年度环保罚款支出40000元,在今年度入账,是在以前年度损益账户中调整吗,如何处理,报表年初数要调整吗单据是今年的,就列在今年,不用调整;单据如果是上年的,则做:借:以前年度损益调整贷:现金借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整调整资产负债表的年初数:未分配利润和现金余额。如利润分配-未分配利润年未无余额是不是可以这样处理借:盈余公积贷:利润分配-未分配利润如利润分配无余额,在盈余公积中结转
利润分配 以前年度 分配利润 损益
销售货物收取预收账款5000,收回余款5000时,下面分录那种才对那?(1)借:预收账款5000银行存款5000贷:主营业务收入10000(2)借:预收账款10000贷:主营业务收入10000借:银行存款5000贷:预收账款5000预收账款余款收回的问题
账款 银行存款 主营业务 货物
比如采购员14、15、19号都有采购清单(在同一家公司),我就按清单的顺序编号,但到22号才开回14-15-19正式发票,那我在22号得到发票,怎么编,是否要退回14号重新编号,还是继续编了往下编列?原始凭证编号与发票日期冲突怎么办
发票 编号 原始凭证 采购员
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