固定资产--设置--选项--与账务系统接口中选择“按资产类别设置缺省科目”, 然后到资产类别中分配设置每个类别的入账科目!【答案来源:用友优普】
已经使用的一级科目不能设置其下面的二级科目。 你可以新建一个临时的一级科目,如实收资本备份,把以前计入实收资本的该成实收资本备份,之后在实收资本科目下建立二级科目,再把实收资本备份的给更改过来就可以了
反结账:以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]->[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl Shift F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。反记账点菜单[期末]->[对账],按Ctrl h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]->[恢复记账前状态],按指示操作即可。
首先概念要清楚用友软件预置了现金流量项目,也就是说它把现金流量表里的各个子目作为项目做了预置。然后将此与现金科目和银行科目相连接。即在填制现金和银行凭证时,通过“流量”把这笔钱的走向定义清楚,方便之后在ufo里报表的取数。现金流量表公式的设定,是很简单的。通过用友账务函数即可取得。
这种情况我觉得应该请用友公司的服务人员在相应的数据库中进行撤销,直接由个人在普通操作界面更改还没有发现。
第一步:在采购发票中生成要删除发票的红字发票 第二步:制单处理冲销原凭证
先在结转窗口上按ctrl+shift+N,进行反结账。然后在到对账的窗口界面中按ctrl+H,会激活恢复记账前状态的功能,这个功能会在记账功能的下面,使用这个功能就能进行相应的反记账了。
1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核 2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理 在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
下面没有明细科目的一级科目直接在后面输入就可以了呀。下面有明细科目的一级科目才只能在明细科目内输入。如果有辅助核算项的科目也不能直接输入余额。要通过录入其所属辅助核算项的年初余额。那这个科目的金额会自动代入
可以啊,在总账当中进行,具体是:打开总账---输入会计主管的编号,姓名以及密码,单击系统菜单,--设置---会计科目,点击“增加”,再输入会计科目的编号及名称,注意:只能根据需要增加一级科目,不能乱造科目!
只有本月计提折旧后,才能做资产减少:1、卡片——资产减少——选中需要减少的卡片编号——录入信息后确认;2、处理——批量制单——生成凭证;
在固定资产模块---凭证查询---删除凭证即可,总账系统里的固定资产卡片就是显示作废。然后你需要整理凭证,不会断号的。在生成凭证就行了。
如果你只是修改凭证,而不涉及固定资产的凭证,那么不需要反固定资产,如果修改的凭证涉及固定资产,这个模块也要反结。
没有用过T3的产成品成本分配功能。但是根据U8的使用经验,这个成本只能手工录入。系统不是不能计算,但必须在使用了成本管理模块并正确进行成本卷积计算后才能行。你看看存货的出库记录能不能根据产成品进行汇总吧,可以的话查一个填一个。
由固定资产模块的话,计提折旧的凭证是由该模块自动生成,在初始化添加固定资产卡片的时候,卡片设定里有一个选项是累计折旧科目,固定资产科目等科目的设定,设定好后,保存卡片。 在系统里在做一个固定资产折旧自动生成凭证的设定就可以了
如果是本月并且还没有结算,直接取消复核后删除就可以了··另一个方法就是做个红字发票,然后再做个正确的蓝字~
期末处理可以分很多种,财务会计各个模块要做期末处理,供应链模块也需要做期末处理。至于总账的月末结转,根据需要做结转。一般期间损益结转是月末比作的。。
一、公式: ptotal(c1:c5) 二、公式:C1+C2+C3+C4+C5 这两个公式都可以, 公式录入后,还要重算一下,数据、关键字、录入。
首先确保你的当前账套当月有财务数据,然后在UFO数据状态下,点击菜单,录入关键字,“年、月”,UFO经计算后即可生成利润报表。祝你成功!
是折旧计提生成的凭证吗?如果是折旧计提生成的凭证可以到折旧计提页面重新点击折旧计提,可以重新生成的。 固定资产增加生成的凭证可以找到该卡片,修改,保存一下就能重新生成。 其他生成凭证的类似
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