结总账之前必须要先结出工资管理系统的,你试试先把工资管理系统先结掉看看。如果真的想取消启用,应该要把工资管理系统里面所有的使用记录全部清空才能取消吧
首先要搞清楚52#凭证是在总帐里面添加的,还是在应付款管理模块由单据生成传递到总帐的,否则给不出具体的解决方法
用友软件关于凭证的日常主要操作包括凭证编制、凭证审核、记账、结账这四个步骤。而且这四个步骤是有先后顺序的,只能一步一步执行。反之,撤销或修改也必须从后往前一步一步执行。1、首先要确定当月凭证是否已结账,如果已结账,需先进行反结账操作,才能进入取消记账的界面;2、取消记账需要由原记账人(原记账的用户名)进行取消,具体执行“恢复到记账前状态”;3、已取消记账的凭证,还需要取消审核,才能对凭证进行修改,取消凭证审核时,同样必须由由原审核人(原审核的用户名)进行取消。在完成上述几个步骤以后,凭证即可以进行修改,而且对于修改人(修改的用户名)没有限制。
要看软件版本,U8系列的为: 年初数:QC("4103",全年,,,年,,)+QC("4104",全年,,,年,,) 期末数:QM("4103",月,,,年,,)+QM("4104",月,,,年,,)
这是没法设置的,不可能一级科目是贷方,而三级科目是借方! 除非你新增加一个科目 一级科目是应交税费(借),二级科目应交增值税(借),三级科目进项税额(借)
每个月底,输入关键字。表页重算。如果是新手。建议联系当地服务机构来一次上门指导。这样后续会省好多麻烦
“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能 首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账 序号 快捷键名称 快捷键功能 1 F1 帮助(在线帮助) 2 F2 参照(光标所在字段的参照) 3 F3 查询(在账表及列表中调出查询条件窗) 4 F5 增加(新增一张凭证或单据) 5 F6 保存(保存单据、凭证或账表格式) 6 F7 会计日历 7 F8 成批修改(850新增功能) 8 F9 计算器 9 F10 激活菜单 10 F11 记事本 11 F12 显示命令窗(850新增功能) 12 Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面) 13 Delete 删除 14 Page UP 上一个/张 15 ALT+ Page UP 第一个/张 16 Page Down 下一个/张 17 ALT+ Page Down 末一个/张 18 Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行) 19 Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行) 20 Ctrl+X 剪切 21 Ctrl+C 复制 22 Ctrl+V 粘贴 23 Ctrl+P 打印 24 Ctrl+F4 退出当前窗口 25 ALT+F4 退出系统 26 Ctrl +H 反记账 27 Ctrl+Shift+F6 反结账 28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
先取消月末结账,供应链下的全部取消结账,然后把发现的错误以后记账的所有单据相关的凭证删除,再恢复记账,依次进行记账生成凭证后,月末结账。
用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:1、进入系统管理,点注册,2、注册用户名用admin,再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,3、点确认,接着点是。4、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。4、建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。三、结转上年数据注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可;2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。4)因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转,4、点确认5、确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
总账的期初在【总账】——【期初余额】处输入 库存的期初在【库存】模块或者【核算】模块——【期初数】处输入
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。;第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。具体而言,首先在总账系统窗口中,单击期末/对账菜单项,打开对账操作窗口,此时按下快捷键Ctrl H键,即可激活恢复记账前状态功能,然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前状态菜单项(此功能平时不显示,待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来),弹出恢复记账前状态操作窗口,在恢复方式中选择月初状态项,输入主管口令,然后单击确定按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证和记账功能的操作。第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的反记账、反审核功能,在结账向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按Ctrl Shift F6键,系统弹出确认口令窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击确认按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证、记账和结账功能的操作。因此,综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧!
首先,财务软件里面需要有数据的,这样才可以在报表里面体现出数据步骤是:打开财务软件,先进行结账处理,年结或者是月结。打开UFO报表,然后点击新建,选择要出的报表,常用的就是现金流量表,资产负债表,利润表。在数据-关键字中录入关键字,就是年月,一般是录入哪一个月份,就会出哪一个月的报表。然后就是保存了,保存为EX格式或者是直接打印出来。
反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl Shift F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。
) 反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl Shift F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时,尽管提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在总账系统/凭证/审核凭证功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行审核操作。;第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的反记账、反审核功能,即取消记账、审核后直接修改。具体而言,首先在总账系统窗口中,单击期末/对账菜单项,打开对账操作窗口,此时按下快捷键Ctrl H键,即可激活恢复记账前状态功能,然后退出对账窗口;单击凭证/恢复记账前状态菜单项(此功能平时不显示,待退出总账系统后将隐蔽而不显示出来),弹出恢复记账前状态操作窗口,在恢复方式中选择月初状态项,输入主管口令,然后单击确定按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证和记账功能的操作。第四种是已结账的凭证。对于这种情况,可利用系统提供的反记账、反审核功能,在结账向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按Ctrl Shift F6键,系统弹出确认口令窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击确认按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行审核凭证、记账和结账功能的操作。
当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除); 发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单。
固定资产没结账,怎么关得了账呢?系统设置那里最好设置成存在未记账凭证不能结账吧,安全点,不然下次可能还会遇上这样的问题。 是不是固定资产里还有凭证没过道总账啊?查询下是否有未审核或过账凭证先。 如果发现有的话,就先打开总账,然后把未审核的凭证过到总账。过完后先关固定资产,在关总账,然后再结账。
就是你需要按什么行业性质去设置会计科目。不同的行业性质比如商业与工业、工业与建筑业会计科目是有差别的;不同的会计制度,比如会计制度与会计准则也是有差别的。按行业性质预置会计科目就是系统根据你的选择去设置用哪一种行业或哪一种会计制度下的会计科目。
进入“业务规则设置”功能,在业务规则名称下拉菜单中选择要添加表项的业务规则名称,选择要指定现金流量表项的会计科目,单击〖添加表项〗,在下方“现金流量表项”栏中单击参照图标选择要将该科目指定到的相应现金流量表项,在“比例”中输入要指定到表项中的金额比例,单击〖保存表项〗即可。
取消审核,更改填制日期(如果量不大的话)账套引入凭证是可以的
首先确保你的当前账套当月有财务数据,然后在UFO数据状态下,点击菜单,录入关键字,“年、月”,UFO经计算后即可生成利润报表
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