社保代扣代缴会计分录如何做
代扣代缴时的会计分录:借:其他应收款---代缴税金贷:银行存款代扣代缴单位可以用完税凭证的复印件做账,完税凭证的原件给被代扣代缴单位.
代扣代缴时的会计分录:借:其他应收款---代缴税金贷:银行存款代扣代缴单位可以用完税凭证的复印件做账,完税凭证的原件给被代扣代缴单位.收起
代扣时: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费--个人所得税 ...
暖,但是1月做帐没提费用.到时付款时一起做还是现在开始每月都得做,分录是什么?请高手指点.多谢!我们公司自己供暖,冬季买煤的钱大根10万多,发票得供暖结束才能给,钱现在也没付呢.该怎么做帐,11月开始供
钱大根 发票 高手 指点
斯初建帐时没有入帐的应付帐款,后商家来结帐时才发现有这批应付款,那支付这批应付帐款要如何做会计分录?期初建帐少录的应付帐款
帐款 少录 会计分录 建帐
按净利润(净利润=33450)的10%提取法定盈余公积金.按净利润的30%分配利润.求分录???
净利润 盈余 分配利润 公积金
电脑店买鼠标进来开的发票怎么分录
电脑店 鼠标 发票
我是出纳会计,好多东西都是我自己直接拿公司的钱去买的,我是不是要贴报销单给领导签字啊?还有是不是还要在报销单上和原始凭证上盖现金付讫啊?是所有的都盖吗?还有个问题我公司灯坏了,找了个师傅来修灯,修好了就给了她500块钱,他给了我一张修灯的费用单,这样的情况是填报销单还是别的记账做法?因为我是外行,误打误撞进入了出纳的角色,麻烦大家告诉我咋办?会计报销问题,帮忙
销单 单上 是不是 原始凭证
月末怎么结转成本?这个成本是指销售出去的商品成本还是什么
成本 商品
银行代收人工费会计分录怎么做
人工费 会计分录 银行
租赁的厂房电力安装款应该怎么做分录是入管理费用还是在建工程
管理费用 厂房 电力 工程
提取本月办公设备折旧费500元分录怎么写
折旧费 办公设备
我公司3月份成立,至今无收入,五月份购入一辆轿车,已经入固定资产,现在6月份提折旧,分录这样做,借:长期待摊费用-开办费;贷:累计折旧。还是不提折旧,等有收入再提?筹建期折旧费计提问题
开办费 待摊费用 五月份 折旧费
上个月多提的成本,到这个月红票冲回,但是结转成负数了..怎么弄..?冲红怎么结转主营业务成本
红票 成本 怎么弄 负数
行车的折旧已经提完了,卖方要交什么税一架行车原值3000元,折旧已提1900元,我要以1500元卖给的公司,分录怎么做
行车 原值 卖方 公司
先开出发票,后对方没将款项存入公司帐号,收了现金,会计如何分录
帐号 发票 款项 现金
请问公司买的读卡器,还有服务费发票是做什么分录啊,请高人指点。急。。
读卡器 服务费 发票 指点
例:将自产产品发给生产工人做福利。产品成本100元,市场不含税售价150元,增值税17%分录是:借:生产成本175.5贷:应付职工薪酬-非货币性福利175.5发产品时:借:应付职工薪酬-非货币性福利175.5贷:主营业务收入150应交税费-应交增值税(销项)25.5同时结转成本:借:主营业务成本100贷:库存商品100问题是生产成本175.5怎么结转?不是说生产成本结转到成品,销售后再转到主营业务成本,最终到本年利润。那就是借:库存商品175.5贷:生产成本175.5?自产产品用于职工福利的生产成本怎么结转?(视同销售)
生产成本 库存商品 福利 主营业务
购货一批,预付货款,发票也已收到,但对方单位要下个月才发货,该如何做分录?已预付货款,发票也收到,未收货
货款 发票 收货 购货
店铺留用现金分录是怎样的
店铺 现金
用友grp12年未结账,想手工录入13年期初余额,不使用自动结转帐处理。以录入新凭证,请教高人!
期初余额 用友 结账 凭证
行业利润的预警值交的会计分录怎么做
会计分录 利润 行业
我们单位光发工资不交保险不交所得税怎么过会计分录?我们单位光发工资不交保险不交所得税怎么过会计分录?
会计分录 发工资 所得税 保险
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