不能抵扣的进项税发票怎么账务处理?
因为你已经认证了,所以凭证不用改,只在下月国税申报系统报税时,在“进项税转出”一栏填上431。54就行。它会自动计算在你的留抵税额里减掉这笔钱,或自动计算在你的应交税金里加上这笔钱的。 前提是...全部
因为你已经认证了,所以凭证不用改,只在下月国税申报系统报税时,在“进项税转出”一栏填上431。54就行。它会自动计算在你的留抵税额里减掉这笔钱,或自动计算在你的应交税金里加上这笔钱的。
前提是这个月的税还未报, 没关系,等报的时候在进项税额转出那一栏填上就行了,因为你的账税务局是不管的,但是报税的时候税务局是要求你把它转出的,所以账不用调,报税的时候填上这个数就行了。收起