33万个问题
57万个问题
最好是咨询一下你的金蝶服务员.下面的方法可以试一下,不知是否可行.(哈,在网上找到的,你可以到金蝶服务社区网站上查一下.) 在SQL中修改系统参数表,把当前期间减一期,再到T_FA打头的表中清除当期记录,当然T_FACARD除外,注意清记录的时候有顺序,因为表与表之间有约束!其它系统也可以用这种方法来解决!
采购订单未完成不影响结账的
建议先将数据备份起来,再找你那个朋友,应该光盘上有注册号吧,输入注册号注册一下再用,万一没有的话到网上找到破解补丁试一下
不同之处具体为: 1.对不需按月结计本期发生额的帐户,每次记帐后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。月末结帐时,只需要在最后一笔经济业务事项记录下通栏划单红线,不再结计一次余额。 2.现金,银行存款日记帐和需要按月结计发生额的收入,费用等明细帐,每月结帐时,要结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”,一样在下面通栏划单红线。 3.需要结计本年累计发生额的某些明细帐户,每月结帐时,应在本月合计行下结出自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明本年累计字样,并在下面通栏划单红线。12月末的本年累计就是全年累计发生额,全年累计发生额下通栏划双红线。 4.总帐帐户平时只需结出月末余额。年终结帐时,将所有总帐帐户结出全年发生额和年末余额,在摘要栏内要注明本年合计字样,并在合计数下通栏划双红线。 5.年度终了结帐时,有余额的账户,要将其余额结转下年,并在摘要栏注明结转下年字样,在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明上年结转字样。
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该问题应找金蝶软件公司,这属其售后服务范畴,最好不要自己处理。
本年新增一个固定资产科目,把以前的固定资产转入新增的固定资产后更改就可以了
重新注册下
我用AC990, 反结账就是原来结账后,发现还有本月业务未处理或未正确处理。 结账就是本月业务结束,转下月。
如果3月份报表已经出了,并已上交级相关部门(上级公司或财政已申报)的话就不可以调整3月份的账,必须在4月份更正错误凭证。如果报表还没有交出去的话可以更改错误的凭证。 具体操作:反结账-反过账-销审-修改凭证-重新审核-过账-结账
我用的也是金蝶7.0,只要安装一个解密文件这个问题就解决了。如果你用的正版软件,你使用时应该有一个加密狗,加密狗是安装在打印机的接口上的;如果你用的盗版软件,在安装盘里应该会带解密文件的啊。 不知道你的电脑知识如何,在这里两三句好象也就不清楚啊。如果如需要的话,给我发消息吧。
反结帐的意思就是撤消掉以前的结过帐的会计月份 结帐就是处理一个会计月份的帐目,反结帐就是在出现问题的时候撤消已经结过帐的。
kis什么版本,专业版和商贸版要看下是不是供应链系统未结账。其他版本应该是固定资产。你说的这个应该是固定资产未结账。
如果是当月已结账,可以通过反结账来取消。 如果是以前月份,就比较困难,因为历史数据不能返回去调整,一般处理方法是在当期调整,差异太大的话就调整以前年度损益科目。
1.kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作2.如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证(2)删除结转损益凭证(3)删除转未分配利润的凭证添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
先ctrl F11,反记账,然后用审核人员身份查询相应凭证,在相关菜单里选成批销章,就可以了,如果已经结帐到下个月了,先ctrl F12反结账,再按照前面的操作
在凭证查询界面点中你要反过帐的凭证右键==反过帐就行了反过账是ctrl f11反结帐是ctrl f12
操作是比较简单的。步骤如下:财务管理模块下 点击 期末结账按钮,再选择反结账,确定就可以了。
你好,金蝶商贸版是可以反结账的,操作也很简单。步骤如下:财务管理模块下点击期末结账按钮,再选择反结账,确定就可以了。
去把年结后备份的恢复再查这个账套,新的账套只能查一年的。
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